质量年度总结范例6篇

质量年度总结

质量年度总结范文1

XX年工作总结

XX年,在xx质监局的正确领导下,以服务经济、促进发展为中心,创新工作,突出抓好强检补检,全面履行技术部门职能,严格依法开展检测工作,发扬争先创优精神,团结一致,完成产值148.3万元,检测计量器具14100台、件;比去年增长56%和48%。完成全年目标任务,现将全年总结如下。

一、提高管理、检测效能,深化、细分“三大项目”

1、5月初,我所更换领导班子,加强了理论学习,提高本所人员的文化素质,技术水平,抓紧了工作的落实,上半年有8人次参加xx举办计量检定员的有关专业知识培训,3人9月到广州参加油机检定员新规程的学习班。投入3万多元对所水表室及大门口装饰,对本所的用电安全进行了重点整改,避免隐患。我所按照市局统一部署,重新制定所的工作人员职责、管理制度汇编,并编印手册,保证员工人手一册,使所的管理上了新台阶。

2、全年检测衡器完成48万元产值,完成计划115%。5月开始,将衡器进行细分,把加油机检测由衡器组分到所综合检测,合理加强衡器部分的检测工作,对电子地中衡周期检测明确落实到专人负责,重点对“公秤”联合局一起,采取多种形式加大宣传力度,提高经营者法治意识,营造有利于电子地中衡检修管理规定到位的工作环境,推进其规范化、制度化建设。通过半年的努力,合理地把电子地中衡的检修工作规范化,维修、管理、执行情况每月汇报所办公室。电子地中衡的显示器,传感器都做到签封完好,各行业的电子地中衡,机械地中衡,分片分面开展业务,做到不漏检一台地中衡,全年检测地中衡82台,比去年35台增长了47台,地中衡产值31万元。

3、完成各企业计量器具检测同时,并对各大超级市场用于贸易结算的衡器,先到各超市现场记录计量器具详细资料,后安排具体检定方法,共检电子计重秤51台,收入4700元。通过这次超市检测工作,鼓舞了士气,接着医疗卫生的药品经销店的计量器具进行检测,从网上搜集到全市有300多间药品店,每店都有厘戥秤等衡器,先市区,后城镇,共检测药品行业110台、件,产值4100元。在药品店总结出科学业务联系方法,合理安排时间,第三季度全面完成该项检测任务。衡器组对城区及水口、月山等地废品回收店的在用衡器进行检定,共检台秤31台,虽然在检测过程中遇到一些阻力,但取得了社会和经济效益,完善该行业的衡器管理得到经验。衡器组对全市的建筑行业的搅拌站衡器检测,共检测4家搅拌站衡器13台、件。

4、工业计量今年完成产值62万元,完成计划的112%今年。工业室保持去年的各项业务的基础上,争取水泥企业化验室计量器具争取全部本所做检测、校准工作。在企业开展计量保证体系确认、ISO、3C、QS认证,工业组能向认证企业宣传《计量法》,使企业计量器具在受控范围多检定、多创收。如彼迪药业、罗赛洛明胶、联新开平公司、金亿胶囊这4 大公司,今年在保持去年检测收入基础上,通过多想方法,开展一些校准项目,来为企业服务,以服务促创收,这4 家公司工业组今年检测收达13万元。为确保食品安全,所在局的“闭环”工作支持下,在全市食品生产企业计量器具检测完好后,实行计量器具信息记录,使用计量器具“身份证”管理,便于后续检测联系规范化。并对市区的7家“金行”使用的电子天平进行检测,完善该行业计量器具的规范检测工作。工业组加强压力仪表的检测工作,做到检定期必检,多想办法,使用压力表的企业能够到期自觉送检,保障了企业的安全生产。

5、所综合检测的加油机,全年检定1270枪及江门石化补检300枪,产值38万元。10月积极筹建水表检定装置,经济合理地完成该项工作,11月检测水表1000只,产值1.2万元。加油机5月开始由所统一管理,合理地配置人员岗位,更好地发挥大家的积极性。

二、“闭环”工作加强,夯实计量基础

根据质监局“闭环”工作计划精神,在这年来工作中,通过与局各科室联动,初步收到了一定成效。计量科水表管理落到实处,市供水公司水表XX只送检。通过局安全监察科转介成功进入了海伦堡工地,完成了5000多元校准业务。发现地中衡业务源2个,提供企业信息使我们顺利介入企业3宗,并完成了交流渡码头20吨地中衡检测工作。在计量科联动方面完成了奇香食品厂计量器具23台业务。达成替QS认证企业购买化验设备多宗。局办公室转介QS认证企业购买化验设备3宗,估算可以带来3000多元经济收入。初步扭转了开平QS认证企业首次校准业务外流势头。另外,通过局其他科室联动为所顺利完成校准业务10000多元。检测所根据联动工作,转介计量科、稽查队金丰公司地中衡,水井台秤计量作假执法1宗。积极协助标准、计量科对企业和加油机的执法检查, 8月对全市医疗卫生单位的计量器具记录,并上广东省质监网进行录入工作;通过联动,让检测所各项业务较顺利打开,对工作树立了信心,为顺利完成经济目标任务有保障。

三、 明年工作设想、做法

提高质量技术监督检测实效,全面履行质监技术部门职责。我们将紧紧围绕市局的中心工作,自觉服从和服务于xx市经济建设,具体抓好以下几个方面工作。

1、加强水口、月山等城镇供水公司及各住宅小区的水表检测工作,理顺市供水集团水表检测,把水表检测做强做大。

2、联合局安全科做好压力表强检记录工作,认识压力表半年检定时间重要性,不定时到有压力表使用部门去联系检测工作,促使能够半年检定周期内送检,多想方法,保障压力表强检工作顺利完成。

3、对食品企业的定量包装机、灌装机进行校准工作。对大锅炉发电的电站安全防护、环境监测使用电流、电压表,温度仪表、压力表开展校准/检测工作。开展全市废品回收行业、集贸市场在用衡器进行强检工作。

今年,我所业务、检测工作虽然取得了一定成绩,但我们也清楚地看到存在的问题和困难。如检测设备跟不上校准需要;人员专业知识达不到校准项目开展;检测方法不规范,特别是加油机的检定签封没有按规程要求做好,检定人员工作不细心认真,检定规程理解学习不深;检测场所不够,新开发的业务源不足,未能用好科所联动的优势;上班纪律不严,法制观念淡薄等,这些问题我们必须努力地加以解决。

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》、开展“治理商业贿赂专项工作”等活动,全局党员干部职工通过深入学习、深刻领会、自我剖析,进一步加强了业务理论知识的学习。通过对《纲要》、《公务员法》、《质量法》、《计量法》、《标准化法》、《特种设备安全监察条例》等法律规章以及各种业务知识的学习,通过在工作实践中不断总结经验,加强交流、指导,积极查找不足,努力构建学习型机关,使全局干部职工的自身综合素质不断得到全面提高,依法行政水平和为人民服务的能力得到不断加强,为促进沾益质监事业的发展提供了必要保障。 四、认真履职,全面做好县委、政府安排部署工作 在做好质量技术监督各项工作的同时,我局结合部门职能职责和沾益县各个时期实际,严格按照县委、县政府的安排部署,全面做好了挂钩支农等各项工作,得到了社会各界的认可。 1、积极开展挂钩支农工作。一是积极深入扶贫挂钩联系点共同研究制定发展规划。二是在春节前组织干部职工为贫困户捐衣赠物、发放慰问金;在春耕期间为贫困户捐赠农资(化肥3吨),帮助他们解决一些实际困难。三是在春耕期间安排干部与村委会干部共同抓春耕生产工作。四是在烤烟收购期间,深入挂钩联系点帮助组织抓烤烟收购工作,促进挂钩联系点圆满完成了收购任务。五是按照要求积极深入挂钩联系点上好党课,做好了困难党员慰问工作。在XX年的挂钩支农工作中,我局为挂钩联系点筹措了5000元的支农工作经费,帮助挂钩联系点解决了一些具体困难。 2、认真开展“一帮一”结对帮扶工作。按照xx县党员干部“一帮一”结对帮扶贫困学生要求,我局每名党员干部联系帮扶了1名困难学生,每名党员为1名困难学生两次共资助了200元的生活费。 3、积极参与“万元增收计划”工作。按照县委、县政府的安排部署,自4月中旬开始,我局安排了1名工作人员到挂钩联系点参与“万元增收计划”工作,同时带去了1000元工作经费。在工作期间,认真开展调查了解工作,并结合实际帮助挂钩联系点制定了“万元增收计划”规划,为挂钩联系点实现万元增收奠定了良好基础。 4、结合部门职能职责,积极参与全县烟(农)田基本建设、烤烟、万寿菊种植的指导和检查等工作。尤其是在烟(农)田建设中,加大了对聚乙烯(PE)管材等原材料抽检力度(共计抽样30余个),为保证烟(农)田建设质量提供了必要保障。 5、结合部门职能职责,在“9+2”会议开幕式前,积极、认真地多次开展了对马雄山沿途的安全检查,确保特种设备安全;多次深入珠江源矿泉水厂,指导企业组织生产,把好质量关,确保矿泉水产品质量合格和饮用安全;积极加强协调联系,为xx县福上福葛根酒业有限公司和xx马雄山矿泉水厂取得了生产许可证,为“9+2”会议开幕式的顺利召开和饮食安全起到了积极促进和保障作用。 6、结合部门职能职责,积极开展对全县烤烟收购中计量、标准、质量管理,为平衡收购和保障烟农利益做出积极贡献。 7、按照县政府安排部署,积极参与电煤整治工作,结合部门职能职责,以抽样检查保障电煤质量为手段,共抽取21个比对样品送检,并对比检验数据,以保证检验检测数据的真实性、公正性、公平性和科学性;积极采取有效措施,严厉打击参杂使假、扰乱电煤供应秩序的违法行为,为缓解电力资源紧张,确保电煤按时按质供应,以促进地方经济发展, 8、积极、认真地完成了县委、县政府及上级相关部门安排部署的其他各项工作任务。 五、切实加强各项业务管理职能,抓服务,强管理,为全县经济发展提供了强有力的支持和保障 (一)切实履行打假治劣职能,抓重点、打反复,在整顿和规范市场经济秩序中发挥了重要作用 XX年,我局结合沾益实际,在沾益县委、县政府和市质量技术监督局的领导下,按照国家质检总局和省、市质量技术监督局的安排布置,全体干部职工紧紧围绕食品安全、特种设备安全、产(商)品、标准化、农资、计量和组织机构代码证使用等工作重点,对违规、违法行为,采取有效措施,加大了执法打假和监督检查力度,坚决消除安全隐患,努力遏制假冒伪劣产(商)品的生产、销售,为规范和整顿沾益县市场经济秩序作出了贡献。截止11月5日,我局共出动执法人员500余人次,250余车次,重点检查各类生产、加工、销售企业300余家,对违反质量、计量、标准化、特种设备和组织机构代码管理的违法行为依法进行了查处,查获涉案货值金额130余万元。截止11月5日,我局共办理立案案件41件,办理现场处罚案件44件。 1、深入开展农资执法打假工作。自2月份起,为进一步加大整治和规范我县农资产品市场秩序力度,严厉打击生产销售假冒伪劣农资产品的违法行为,防止坑农害农事件的发生,保护广大农民群众的切身利益,我局深入开展了农资执法打假工作。共出动28车次,100余人次,检查了32家农资生产、经营单位,按标准抽取了12个化肥样品,并对检验不合格的7个产品进行立案查处,涉案货值金额约30万元。 2、深入开展食品打假治劣工作,确保食品安全。结合食品生产加工业整治工作,我局坚持以节假日食品安全监督检查为重点,注重日常监管,坚持以保证食品安全为工作目标,深入开展食品打假治劣工作。今年以来,我局共出动120余车次,300余人次,检查了上百家食品生产、经销单位,对食品生产、加工和销售中存在问题的单位分别给予责令整改等行政处罚。对白酒、月饼、桶装饮用水、辣子鸡等重点食品进行抽样检查,其中白酒抽取了9个样品,对7个不合格产品进行了立案查处,涉案货值金额1万余元;抽检了13个月饼样,对8个不合格产品进行了立案查处;同时对桶装饮用水、辣子鸡等食品进行了抽样检查。 3、深入开展工业产品执法打假工作。今年以来,我局重点对列入生产许可证目录的产品进行了查处。对末取得生产许可证而擅自生产销售的耐火材料、人造板和桶装饮用水等4家生产企业进行立案查处,涉案货值金额6万余元。 4、加强查处力度,全面做好特种设备安全监察工作,切保安全生产和人民群众人身、财产安全。今年以来,我局以起重机械专项整治工作为重点,共出动120余车次,260余人次,对特种设备制造、安装、使用单位进行了全方位检查,对违反《特种设备安全监察条例》相关规定的16个单位依法进行了督促整改和立案查处。 (二)计量、标准化、质量、特种设备安全综合管理工作 1、抓计量、强基础,促进企业技术进步。计量是经济建设、社共3页,当前第1页1

会发展和科技进步的基础,是规范市场经济秩序、保护广大人民群众利益的重要手段和工具,也是保证生产企业产品质量的基础。今年以来,我局对先后4次组织人员对生产企业的计量器具强制检定情况进行了检查,要求企业按照国家规定做好计量管理工作;6月上旬,我局配合县国税局对全县加油站的计量加油机共180余台(枪)进行了综合检查。截止11月5日,我局共计完成各种计量器具156台(只、件)的检定工作,其中天平9台、台案秤125台、电子台秤6台,地中衡7台,定量包装秤11台,液化气台称1台,人体稳重秤7台,为保证全县计量器具量值传递的准确性起到了促进作用。 2、抓标准、促发展,进一步为地方工业和农业服务。为了进一步加强我县工业企业的标准化工作,提高企业产品质量和标准水平,增强企业经济效益和市场竞争能力。一是积极配合市质量技术监督局进行企业采用国际标准和实施中小企业计量检测保证规范等管理工作,不断加强企业的规范管理,提升企业管理水平,全面提高我县工业企业产品质量。二是积极开展标准的备案、年度审查等工作,继续巩固消灭无标准生产工作。三是按照《关于对全国标准化专业技术人员进行调查的通知》要求,为了掌握各生产加工企业标准化工作进展情况、标准化知识了解情况,积极展开对生产企业标准化专业技术人员进行了调查工作,此次调查共涉及到13家企业。四是积极配合上级质监部门和县烟草公司展开对收购烤烟标准的检查和指导工作。到11月5日,我局共清理、新备案7个企业标准,帮助10个企业建立健全了生产标准,共消灭无标准生产23个。 3、抓质量、树名牌,促进企业产品上档升级。一是圆满完成第三批工业企业质量普查建立企业质量档案工作。在XX年2月至XX年3月,我局顺利完成了第一、二批普查建档企业的数据更新工作,同时完成了第三批企业共8家的质量普查建档工作。目前,我县已完成了30家企业的质量建档工作。二是按照国务院和省、市、县人民政府的要求,在县人民政府的领导下,积极履行牵头部门职能职责,认真开展了沾益县食品生产加工业整治工作。目前,我县的食品生产加工业整治工作已较好地完成了宣传发动和普查建档阶段,共为209家食品生产加工企业建立了档案;同时,按照食品生产加工业整治工作要求,我县结合实际,强化措施,开展了以白酒专项整治工作为重点的食品生产加工业整治工作。三是积极帮助企业强化基础设施建设,加强产品质量管理能力,积极帮助申报名牌产品,以提高本地产品在市场中的竞争力,不断提高企业经济效益。四是结合xx县实际,进一步加大了对食品、农资、建筑材料、烟(农)田基本建设用管道等产(商)品的监管力度,通过监督抽查等形式,为掌握全县人民群众关心的物资质量状况和提升产品质量做出了贡献。截止11月5日,我局共抽查各类产(商)品130余批次,对不合格的产(商)品及其生产、销售企业依法实施责令整改等行政处罚。 4、抓重点、保安全,扎扎实实地做好特种设备安全监察工作。我局在上级质监部门、县委和县政府的领导下,全面贯彻落实《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》等法律法规和沾益县安全生产工作会议精神,以起重机械专项整治为重点,全面加强对锅容管特的日常监管和整顿,做到及时发现问题及时督促整改,为保证特种设备不出安全事故和安全生产起到积极作用。一是按照各个时期安全检查工作部署和要求,积极研究措施和组织力量对全县特种设备进行全面监督检查,确保安全生产和人民群众人身、财产安全;二是严格特种设备安装审核和验收工作,积极配合市质监局做好特种设备操作人员培训工作,加强动态管理。今年以来,共审核特种设备安装图纸6份,独立验收特种设备5台,配合市局特设科验收4台,上报操作和管理人员登记表12份。三是广泛利用“安全生产月”等宣传活动,大力向学校及社会各界宣传贯彻特种设备安全知识、应急救援措施以及相关法律法规,提高广大人民群众对特种设备安全的认识及防卫能力;四是严格依法查处特种设备违法违规行为,坚决消除安全隐患。五是严格信息报送工作。按照县委县政府和市局特种设备安全监察科、县安监局的有关要求按时报送各种安全工作情况和报表,并坚持于每月5日前向市局特设科报送气瓶普查报表、事故月报、季报、年报和特种设备安全检查报表等,每半月向县安监局报送安全检查情况。至11月15日,我局共组织了18次特种设备安全专项检查工作,共出动40余车次、160余人次,共检查特种设备数1415余台(件),查出安全隐患107条,下达《特种设备安全监察指令书》63份。其中,发现违规生产、使用特种设备单位45户,经我局督促整改,32户企业均认真落实整改内容,并及时予以整改。对没有按照规定整改或逾期不整改特种设备安装、使用的15家单位,依照相关法律法规实施了行政处罚。在XX年,我县未发生过重特大特种设备安全事故。 5、规范管理,提高工作效率,抓好组织机构代码办理工作。我局坚持按照《云南省组织机构代码管理办法》规定办理组织机构代码管理工作。并结合政务公开、方便群众办事、提高工作效率等有关规定,强化措施,认真落实,促进了组织机构代码管理工作的有效开展。截止11月5日,我局为116户新办了组织机构代码证书,换发62套,变更142套,对675户代码证书进行了年检。对违反《云南省组织机构代码管理办法》的用户给予了相应的行政处罚。 六、搞好宣传工作,树立部门良好形象 今年以来,我局高度重视内外宣传工作。一是充分利用“3.15”等系列宣传活动,大力开展质量技术监督有关法律、法规、产品质量、安全监察等相关内容宣传工作,向社会广泛质量技术监督部门职能职责及相关知识,以提高质量技术监督部门在社会上的影响力。二是通过《质监工作信息》等形式使全局工作情况及时得到反映和肯定,为联系和沟通上下级部门、兄弟部门的纵横联系提供了信息资源和保障,树立了部门自身良好形象。上半年共撰写《质监工作信息》20余篇,被市质监局采用10余次,被省局采用1次。 七、认真总结取得经验和查找不足,为今后工作发展奠定良好基础 (一)取得成绩的经验 总结一年来的工作,我们取得了一定的成绩,这为我们继续理顺工作思路,巩固发展势头,奠定了良好的基础,增强了发展的信心。主要有以下几个方面的经验。 1、坚持结合实际、因地制宜的工作方针,始共3页,当前第2页2

终把质监工作放在沾益经济社会发展的大环境中,按照县委、县政府和上级质量技术监督部门的安排部署和要求,结合沾益实际,做到统筹安排、分解目标任务、逐一落实,保障了各项工作的顺利开展。 2、坚持把握大局、突出重点的工作原则,认真履行质监职责,充分发挥质量、标准化、计量、特种设备的监督与服务的职能作用,以质量为中心,以标准化、计量为基础,以安全生产为保障,监督与服务并举,提高了工作的有效性。 3、坚持立足实际、着眼未来的发展目标,把加强干部培养,提高队伍素质,健全管理制度,完善运行机制,作为长期性、经常性的重要工作加以落实,取得了显著成效。 4、坚持团结干事、开拓进取的工作精神,始终把学习作为头等大事,大力建设学习型机关,营造团结干事的氛围,塑造开拓创新思维,提高团结干事能力,加强基层质监部门的凝聚力、战斗力,促进全局工作局面不断得到改观。 (二)不足方面 回顾一年来的工作,虽然取得了一定成绩,但还存在不足,主要表现在以下方面: 1、在政治、理论、业务学习方面还存在一定差距,在深度、系统性上还需要进一步加强。 2、人少事多、工作经费不足,部分业务工作有些滞后,做得不够好。 3、队伍素质有待进一步提高。 4、工作繁杂、量大,且人员不够,尚不能满足现行工作的需要。 5、宣传力度不够,还不能把本单位的工作职能、职责以及工作情况及时反映出来。 总之,在XX年度,我局在xx县委、县政府和市质监局的领导下,在各有关部门的大力支持和配合下,通过全局干部职工团结一心、共同努力,取得了一定成绩。在今后的工作中,我局将继续发扬成绩,认真总结经验,发扬优点,解决不足,认真履职,全面贯彻好和实践好“三个代表”重要思想,继往开来,与时俱进,开拓创新,把各项工作做得更好,为xx的经济发展、社会稳定和全面建设小康社会做出积极的贡献。   二??七年工作意见 在总结XX年度工作的同时,我局对存在的不足和问题进行了认真分析和研究。为切实做好XX年年各项工作,结合我局工作实际,特提出以下工作意见: 1、狠抓行政执法工作。强化措施、加大力度,深入开展行政执法工作,确保打假治劣和规范整顿市场经济秩序取得实效。在行政执法工作中坚持依法行政,确保办案质量,树立部门良好形象。 2、狠抓两大安全工作。认真研究,采取措施,进一步加大监管、监察力度,确保食品质量安全和特种设备安全两大安全不出重大事故。 3、围绕地方经济发展、围绕新农村建设,从部门职能出发,从质量、标准化、计量等基础工作入手,结合实际,采取措施,扎实工作,促进地方经济又快又好发展。 4、狠抓自身建设。继续抓好管理和《党章》、社会主义荣辱观等教育学习,注重党风廉政建设,认真落实党风廉政建设责任制,促进机关作风转变,树立质监部门良好形象。 总之,在今后的工作中,我局将一如既往地坚持加强学习,不断提高全局干部职工综合素质,不断加强队伍建设,全面履行好标准化、计量、质量、食品质量安全监管、特种设备安全监察和行政执法职能职责,在xx县委、县政府和上级质量技术监督部门的正确领导下,以“三个代表”重要思想为指导,坚持把“服务地方经济,促进当地发展”的思想贯穿于质量技术监督各项工作的始终,树立长期作战的思想,加强与各相关部门的联系协调和配合,积极推行工作责任制,强化管理机制,加强工作力度,强化落实,做到开拓创新、与时俱进,不断推进我县质量技术监督工作再上台阶,为构建“和谐xx”做出积极贡献。

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1、全面完成公司下达的质量、HSE目标指标

管理处2018年QHSE体系运行正常,全年累计完成337679个安全工时,未发生任何工程质量、安全、环境污染和生态破坏事故。根据公司下达的目标指标,管理处分解制定各类质量、HSE目标指标62项,全部按期按要求完成,主要目标、指标完成情况如下:

-——未发生工程质量事故,未发生工业生产安全事故、未发生环境污染和生态破坏事故。

——工程建设质量合格率100%、设备完好率95%以上。

——废气、废水、固体废物全部实现合规处置、达标排放。

——HSE信息系统考核全部优秀。

——QHSE体系审核重大不符合项0项。

——职业健康体检完成率100%,无职业病患者。

2、HSE理念不断深化,安全环保责任制得到落实。

以深化“有感领导、直线责任和属地管理”为载体,按照“凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人负责,凡事有人监督” 四个凡事的安全生产管理要求,结合公司2018年新修订安全环保责任制及实施细则,制定了《公司安全生产和环境保护职责》,明确了管理处各部门、各岗位及每一位员工的安全环保责任,并从质量、HSE目标指标逐级分解,层层签订安全环保责任书、推进实施“个人安全行动计划”入手,推动全员落实安全环保责任。科级以上领导干部2018年个人安全行动全部按计划开展,处级领导全年开展安全联系点活动28次,科级干部开展安全观察与沟通52次,形成了安全生产层层有责任、人人都负责的局面。

3、不断开展隐患排查与治理,生产安全处于受控状态。

管理处认真开展油气管道专项隐患排查整治活动,牢固树立“事故隐患必须及时整改”的理念,从抓小抓早抓狠,不让小隐患酿成大事故着手,立足本单位实际情况,严格落实隐患排查、评估、治理、验收、销项的全过程管理,2018全年共排查发现各类隐患161项,已组织完成整改112项, 剩余隐患均按照“五定、二不推”原则,明确责任人、责任单位、整改措施、整改时间,高风险、难治理隐患继续实行动态监控、分级管理制度,将各项隐患在力所能及范围内尽快销项,确保隐患整治到位。积极配合和接受公司HSE体系审核、质量飞检、安全巡视等工作,迎接专业公司HSE体系审核1次,审核发现的9项问题在专业公司下半年体系审核前全部整改,整改完成率100%;迎接公司级HSE体系审核、质量飞检、安全巡视共5次,共发现问题86项,已整改85项,整改完成率99%;开展管理处级生产运行及工程现场安全检查16次,共发现问题547项,已整改491项,整改完成率90%,剩余问题均已制定整改计划,力争在2019年一季度全部整改完成。

4、加大过程监管力度,安全环保风险管控能力进一步提高。

严格执行生产作业受控管理,突出抓好源头控制和过程管理,严格施工、检修、临时作业和生产界面交接管理,严格用电、动火、吊装、进入受限空间作业等非常规作业的工作前安全分析、安全交底以及措施落实和现场监管,并派驻满足要求的安全监督人员进行现场监督。管理处全年共办理特危险性作业许可42次,其中二级动火9次、三级动火4次,高处作业10次、吊装作业7次、挖掘性作业4次、管线打开3次、临时用电5次,均安全顺利完成。

5、积极开展专项评价及专项验收工作,项目“三同时”严格执行

结合安全、环保等相关法律法规以及建设项目“三同时”要求,项目项目部积极开展专项评价及专项验收工作,2018年开展了四个项目的专项评价以及项目专项验收工作。通过统筹安排,积极协调,及时沟通,保证了各专项评价及专项验收工作的顺利开展,1年下来,项目专项评价工作稳步推进,水土保持、安全评价取得国家主管部门的批复意见,开展的22项专项评价目前已完成16项; 11项专项评价全面委托开展,除环评外均已完成报告编制,达到报审条件。

6、严把承包商“五关”,承包商管理水平稳步提升。

管理处严把承包商“资质关、 HSE业绩关、队伍素质关、施工监督关、现场管理关”,对新开工的项目全部执行开工前质量、HSE审计制度,不符合的坚决不允许开工,全年共对8个工程项目8家承包商单位(5家施工单位、2家监理单位、1家无损检测单位)进行了开工前审计,对审核发现的96项不符合项进行逐一指导整改直至完全符合,按照程序审查批准。每月对承包商进行一次现场监督检查或抽查,同时充分发挥监理和现场甲方代表的监督作用,对检查发现的问题或隐患,全部按照“五落实”的原则,监督监理落实整改,安全部门现场验证,保证施工作业的安全正点。

7、深入推进职业健康管理,职业健康管理水平进一步提高。

深入推进职业健康管理,积极做好健康监护和员工健康体检工作,不断健全员工职业卫生档案。持续开展作业场所职业病危害因素检测,配合公司开展职业病危害因素检测一次,各项检测结果达标;组织员工进行职业健康体检78人次,非职业健康体检173人次,体检完成率100%,未发现职业病患者。按照标准及时为员工配备工人劳动防护用品,全年配发各类劳动防护用品总计1053件,并及时更新《员工个人劳动防护用品配发统计表》台账以及《员工劳动保护用品卡片》,完成更新项目急救包易耗品工作共计33份。邀请镇江第一人民医院开展职业健康管理知识视频讲座和员工心理健康咨询服务,保障了员工的身体身心健康;做好季节性卫生防病、员工突发伤病的救治和饮食、饮水卫生管理,全年发生重大疫情、群发食物中毒和传染病事故、职业危害事故0起。

8、狠抓事故事件管理,事故事件管理水平不断增强。

严格按照公司事故、事件管理程序及要求,全年统计上报各类事件45起,均为低风险事件,其中资产失效事件42起,质量事件1起,违反安全措施事件1起,未遂事件1起。通过QHSE领导小组会议每月对事故事件进行通报,将各类事故事件作为资源在管理处进行学习,分析原因,总结经验,汲取教训。开展管理处级安全经验分享10次,参加集团公司安全事故案例教育视频会议2次,开展事故事件培训1次,组织事件通报学习6次。

2019年安全环保工作安排

1、认真做好《安全生产法》、《环境保护法》学习培训,确保各项工作合规管理

学习、宣贯“两法”的新变化、新要求,是管理处2019年安全环保工作的一项重要任务,也是贯彻落实党的十八届四中全会提出“依法治国”精神的重要举措。管理处需进一步广泛宣传“两法”的立法精神和实质内涵,普及法律常识,进一步提高员工守法意识。要在管理处范围内分层面组织开展“两法”的宣贯活动,务必做到全员参与、全员覆盖。各级领导干部要将培训宣贯活动纳入个人安全行动计划中,积极参加学习、宣贯活动,并亲自组织宣讲活动,确保每一位干部员工了解、熟知、掌握“两法”要求,明确各自岗位担负的安全环保权利、义务和责任,确保合规生产、合法经营。同时认真对照“两法”新要求,开展合规性自检自查工作,对排查发现的不合规项要在2019年内全部整改完毕。

2、不断健全完善安全生产和环境保护责任制,逐级落实不留死角

按照国家安全生产“一岗双责”、“谁主管谁负责”和“管工作必须管安全”原则,严格落实“四个凡是”要求,结合“两法”新要求,需组织对管理处安全生产与环境保护职责进行修订,不断健全完善安全生产和环境保护责任制,进一步推动领导干部践行有感领导、机关部门履行直线责任、基层员工加强属地管理。2019年着重将安全管理重心下移到基层站队,以落实岗位责任制为中心,从管理、操作两个层面,将责任落实到每一个管理层级、每一项作业、每一个岗位和每一名员工,并以严肃追究事故责任为抓手,做到安全绩效与考核制度挂钩,严考核硬兑现。

3、狠抓安全隐患的排查治理,及时消除生产安全事故隐患

隐患排查工作进一步做实,不留死角,对各基层站队上报的隐患,要求主管科室第一时间进行核实,及时确定隐患治理计划,严格审查隐患治理方案。严格按照公司隐患管理要求,对各类检查、专项排查发现的问题,不能立即整改的纳入隐患管理台账进行跟踪管理。加大隐患整改力度和整改效率,站队能整改的尽快解决,需管理处协调的主管科室尽快协调,管理处解决不了的及时上报公司。将每一条隐患的风险管控责任落实到分管领导、科室负责人、整改责任人,拿出具体的整改措施,要严格隐患治理时限,确保隐患整改“目标、计划、责任、资金、监控”五落实。进一步加强管理处各部门以及与公司职能部门间的沟通协调,确保隐患治理高效快速完成。

4、继续完善应急预案,及时开展安全生产事故应急演练

要继续以应急预案为抓手,推动应急管理体制、机制和制度建设不断完善,重点加强救援队伍、物资储备管理和基层应急处置能力建设。积极开展基层站队员工应急处置程序学习和培训,提高第一时间、第一现场的应急处置程序的可操作性。强化区域应急联动工作机制,建立应急装备、技术和物资管理规范。要围绕事故模型和预案规定的响应程序等组织功能性桌面推演,基层班组、岗位要全面开展实战演练,不断提高干部员工的应急处置能力。

质量年度总结范文4

一、2020年度安全、质量、环保基本情况

全年全公司的安全生产形势总体平稳向好,是近年来最好的一年。未发生人身因工重伤及以上责任事故,未发生铁路交通、道路交通、特种设备、火灾事故,但发生四起人员轻伤事故,实现了年度安全目标。

工程质量比较平稳,未出现质量事故,公司参与的沈阳地铁一号线工程获中国建设工程鲁班奖;嘉兴南站、合肥站雨棚工程获“钢结构金奖”;合肥滨湖国际会展中心登录大厅钢结构工程、大连站雨棚工程获“全国优秀焊接工程”;嘉兴南站雨棚工程获浙江省建设工程“钱江杯奖”;两个QC小组获全国工程建设优秀质量管理小组优秀奖,两个QC小组获铁道部优秀质量管理小组;

全年未发生环境污染及自然生态破坏等环境危害事件;未发生危险化学品泄漏事故;各种污染排放基本达到国家和地方标准,环境管理工作有序可控。未发生急性职业中毒等职业病危害事故,职业健康基本可控。实现了年度环保、职业健康管理目标。

二、2020年安全质量环保管理方面所做的主要工作。一是加大领导力度,按区域分工的原则,加大了安全质量检查力度。公司各区域分管领导到项目检查的天数比过去有了较大的增加;下半年公司组织了大检查;公司安质部全年对项目进行了60多次的检查。安质部还派员进驻危险性较大或安全质量存在较大问题的6个项目,帮助项目抓安全质量工作。“7•23”甬温线动车追尾事故发生后,公司组织由各项目分管领导带队的检查组,对各在建项目进行检查。二是进一步加强和完善了制度建设。今年公司陆续出台下发了《对检查出的安全质量问题不认真整改责任追究办法》等6项安全质量管理办法,对规范施工安全质量管理起到了重要作用。三是狠抓制度的落实工作。重点抓了岗前安全教育制度、班前讲话制、周检查制度、月检查制度,项目每周将检查情况及检查出问题、安全教育情况、班前讲话情况、采取的主要防控措施等以检查表原件和图象等形式上报公司安质部,安质部将情况在公司交班会上进行通报。目前公司各项目对制度的落实都有了不同程度的提高。五是加大了对桥梁和雨棚装饰工程的质量管理力度。公司多次召开桥梁会议,对桥梁施工过程中存在的问题进行专题研究,加强技术管理措施,完善了检验规则和制度并加强检验力度;公司还特聘了一名有桥梁制造经验的技术人员,做为公司质检人员长驻制造分公司和项目经理部。为加强对装饰龙骨隐蔽工程的质量管理,公司下发了专门文件,明确了具体措施和要求。各项目在技术交底中明确了技术标准和加工安装工艺,加强了加工安装过程中的日常检查,完成后由项目经理组织验收 ,并将验收情况上报公司,公司安质部加大了日常监督和检查力度,2011年在建雨棚龙骨的施工质量较以前有了较大的提高。六是加强安全教育和培训工作。上半年举办了由各经理部主管生产副经理、安全总监、安质部长、专职安全员参加的《安全知识岗位培训班》,并进行了岗位安全知识能力测试考试。公司安质部牵头编辑制作了《钢构公司安全生产案例》,并将案例下发到各项目经理部,要求各项目将其做为进场人员安全教育的必讲教材。七是积极开展“安全生产月”、“质量月”、11.15“安全生产警示日”活动。公司机关及各项目经理部都举行了宣誓活动,并召开全体职工大会进行学习宣传,各单位组织作业人员观看《安全责任、重在落实》、股份公司《安全生产宣传教育片》、局《杭州地铁“11.15”事故警示录》等安全警示教育片;大部分项目部还组织了有针对性的应急救援演练;全体公司员工参加了质量知识竞赛活动。八是组织开展了已完工及在建雨棚的隐患排查整改工作。公司成立了专项排查整治领导小组,明确了责任人和排查整改要求,制定了排查整计划,公司安质部加强督促检查,各项目责任人按照公司要求积极开展工作,通过开展此项工作,不仅消除了已完工的工程许多重大安全隐患,同时也为我们对今后加强雨棚工程的质量管理,提供了宝贵的经验教训。

三、安全质量环保工作存在的主要问题。一是公司制定的部分安全质量管理制度和规定仍未完全落实到位。大部分经理部存在特种作业人员、吊装指挥、电工无证上岗现象;部分经理部岗前安全教育培训工作不扎实,存在走过场现象;协作队伍进场前的安全管理交底和施工过程中的技术交底执行不到位;安全技术交底针对性不强、技术交底无施工工艺问题仍普遍存在。对上级检查出来的问题整改不认真,敷衍应付。二是安全设施的管理工作仍需加强。大部分项目在方案中无安全设施方案;部分项目安全设施缺乏或不完善;部分项目安全设施由作业队伍随意设置;设施损坏或因故部分拆除后不及时恢复现象较普遍。三是小型项目安全质量管理普遍较差。小型项目普遍存在安全质量管理人员不够或管理人员素质不高、技术管理不到位、过程监管不严问题,今年施工的几个小型项目或出现安全质量问题,或施工质量不高,或存在重大安全质量隐患。四违反方案施工的现象仍时有发生。此问题在各项目均有不同程度的存在,有些虽未造成事故,但形成了重大安全隐患,2021年公司就有二个项目因违反方案施工被局查处。五是共性问题、惯性违章屡教不改。安全用电不规范;无登高设施或登高设施不规范;高处作业无安全防护设施或设施不规范、不完善;吊篮用料不合要求;构件、材料随意堆放;构件表面污泥不清理便吊装;焊缝表面缺陷较多;立柱回填不密实。对于这些问题,项目上管理人员,包括项目领导处于一种麻木不仁、熟视无睹状态。六质量意识不高,质量管理粗放。许多管理人员意识仍停留在得过且过层次,不求精细,无“标准”概念。施工前不进行质量策划,技术交底无标准、无工艺,过程不检查,完工不验收,材料进场不验收。七桥梁加工制造质量管理仍需加强。制造分公司质检人员严重不足,工序检验不制定检验规则和方法,存在技术分工不合理、工艺文件较粗放等问题。

四、2021年的工作重点和措施

(一)工作思路

始终把安全质量放在公司管理工作的重要位置,以完善体系、落实责任为核心,以责任追究为手段,以监督检查为抓手,强化施工生产全过程监控管理;努力实现安全生产持续稳定,工程质量有序可控,环境保护、职业健康和谐发展的工作目标。

(二)工作目标

1 安全生产

杜绝人员死亡责任事故;遏制因工责任重伤和轻伤事故,年度十亿元销售收入因工责任事故重伤人数不大于0.5人;杜绝一般C类及以上铁路交通责任事故,遏制一般D类铁路交通责任事故;杜绝主要责任重大及以上道路交通事故;杜绝重大及以上机械设备责任事故;杜绝直接经济损失50万元及以上的特种设备责任事故;杜绝直接经济损失50万元及以上的火灾责任事故。

2.工程质量

杜绝直接经济损失50万元及以上的工程质量事故,遏制直接经济损失50万元以下的工程质量事故和质量缺陷;单位工程一次竣工验收合格率100%;争创2个省部级优质工作,3个部级优质工程。

3. 环境保护

实现工业污染源排放污染物达到国家及施工所在地政府主管部门规定的排放标准;新建工业项目的环境保护做到“三同时”。

4. 职业健康

作业场所有毒有害气体、粉尘、噪声达到国家和行业卫生标准;劳动保护设施和个人防护用品符合安全卫生标准;杜绝职业病的发生;杜绝急性、大范围、群体性职业中毒事件的发生。

(三)安全质量环保工作重点及措施

1.探索实行新的安全质量管控措施。一是实行安全质量管理组织设计制度。安全质量管理组织设计,是对项目在实施过程中的安全质量管理工作进行全面规划安排,让项目管理人员对整个工程不同阶段的重大安全风险、安全质量控制重点的有个全面的了解,对控制重点策划出管理措施,并根据安全质量管理组织设计,对项目实施过程中各个阶段的安全质量管理提前安排,其目的是切实强化对安全质量管理的事前预控工作,而不是被动的事中整治及事后补救。在施工的各个阶段,项目必须严格执行安全质量管理组织设计,确保项目各个阶段的重大风险源能得到有效控制,保证项目安全质量可控。它是安全质量管理的工作计划,组织计划,而不是实施性施工组织设计中的安全质量保证措施。安全质量管理组织设计的主要工作内容,是根据项目“施工组织设计”,分析、辨识工程在不同阶段存在的危险因素,确定项目的关键工序、特殊过程和易发生的质量通病,制定出相应的管控工作,并明确各项管控工作的责任主体。安全质量管理组织设计由项目安全总监牵头,安质部组织,工程部、物机部参与,共同编制,在项目施工组织设计完成后进行,项目开工前完成。编制完成后,由经理部按专项方案审批程序组织评审,评审通过后,安全管理组织设计由项目安全总监批准,质量管理组织设计由项目总工批准。安全、质量管理组织设计审批后报公司安质部核备。重点工程安全质量管理组织设,项目评审后报公司,由公司安全总监牵头安质部组织评审。重点工程的确定,由公司确定。此项工作先在重点项目开展,以后全面推开。为开展好此项工作,公司安质部先编制出范本,各经理部按范本进行编制。二是开展项目安全质量总监委派制试点。今年根据局的要求,我公司选择南昌西经理部作为试点单位。实行“项目安全质量总监委派制”目的是改变过去“安全总监由项目部管理,掩盖、虚报安全质量真实情况和事故”的弊端,保证公司对项目的有效管控,避免重大事故的发生以及发生事故后公司能及时处理,避免造成负面影响。受委派安全质量总监人事关系、工资福利关系保留在公司本部;待遇不降低,仍然享受项目副经理的待遇,同样参与项目兑现;对监察不力、参与徇私舞弊,造成严重后果,取消任职资格、解除职务;对项目领导阻扰、干扰安全质量总监进行正常工作的,给予批评处分。公司将制定“项目安全质量总监委派制”具体的管理办法,待办法出台后,正式实行。三是试行项目安全质量卡控红线管理。卡控红线是项目在安全质量管理过程中必须做到的工作和标准,它是项目安全质量管理中最基本的工作要求和标准要求,是每个项目经理部都必须无条件贯彻执行的,是底线,是不能违背的,如果违背就要受到处罚。公司根据现行项目管理制度、办法、通知等为基础,结合当前公司项目管理实际情况,并针对目前项目管理工作中存在的薄弱环节,编制出台公司的项目安全质量管理卡控红线。三是建立公司安全质量问题库。问题库中的问题,主要是管理体系、基本管理、安全设施方面存在的问题及存在的重大安全质量隐患,其来源主要是公司各类检查及项目周报,公司安质部每周公司交班会上进行通报,并对其进行跟踪监督,限期整改,对多次出现在问题库中的相同问题,将按不认真整改责任追究办法对项目进行处罚。四是开展安全专项整治活动。今年公司将根据公司的实际情况,结合局的专项整治活动,有针对性地开展公司自身的安全专项整治活动,今年初步确定承重支架、高空作业、安全用电三项。通过专项整治使三个方面的管理更加规范,安全隐患得到消除,安全管理基础进一步铸牢。

2、进一步强化制度落实,夯实安全管理基础。一是加强对作业人员的岗前安全教育和班前安全讲话。岗关安全教育和班前安全讲话如果开展的扎实有效,对作业人员安全意识的提高会有很大的促进,因此各项目要高度重视,项目安质部要作为一项重要的工作来抓,必须严格按公司要求的方式、时间和内容进行,不能走过场。安全教育要在会议室进行,播放股份公司的《安全生产宣传教育片》光盘要作为重要内容。班前安全讲话以协作队伍自行组织、经理部帮助监督为主,对协作队伍无能力组织的,经理部要组织。二是强化领导班子成员带班作业。营业线项目和进行危险性较大的作业时经理部领导必须在现场带班,营业线项目经理部要制定领导带班排班表,明确责任。危险性较大的作业领导带班要有带班记录。三是领导班子成员组织检查制度。项目周检、月检必须按公司规定由相应领导带队检查,并留有检查记录。对不认真执行公司上述制度的,将对责任人按公司相关规定给予处罚。四是专项方案审批制度和严格按方案施工规定。危险性较大的分部分项工程,必须制定专项方案并按程序审批,坚决杜绝无方案施工,并严格按方案组织施工,更改方案必须按规定程序办理,杜绝随意改变方案和不按方案施工的现象。要做到严格按方案施工,就要做到两点,一是方案合理、可行,这就要求编制人员和评审人员都要严肃认真,不能有应付的思想。二是管理人员,尤其是项目领导要树立按方案施工的意识。对不按方案施工的,公司已制定有处罚规定,今后一经发现,坚决按规定进行处罚,

3.加强过程控制,消除安全质量隐患。一是加大公司的监督检查力度。公司将继续采取分管领导检查、职能部门检查、检查组检查和公司大检查相结合的方式,加大检查的频次。安质部检查以对危险性较大的工程和存在问题较多的单位检查为主,每季度制定检查计划,必要时驻点督察。对危险性非常大的项目,必要时公司组成检查组进行专项检查;公司上半年和下半年各组织一次大检查。二是强化经理部的日常检查和周月例行检查。经理部要严格执行周检和月检制度,周检必须要由安全总监或生产副经理带队,月检必须由项目经理带队。一个经理部兼管多个项目施工的,项目负责人要组织周检,经理部安全总监或安质部长每月至少要到各项目检查两次,公司安排专项检查时,项目的检查要由安全总监或安质部长负责组织。三是加强安全防护设施的建设。安全防护设施必须提前考虑,在主体工程编制方案时,就要同时考虑所需配套的安全防护设施,尤其是高处作业的防护设施,如制定立柱吊装方案就要考虑采用何种登高设施,制定桁架梁安装方案就要考虑人员在高处移动如何防护,作业如何站位。防护设施要与主体工程同时施工,高空的防护设施要尽可能在地面设置在主体结构上,如桁架梁上的防护绳、扶手在地面就要绑扎好,尽量杜绝高空防护设施后设现象。防护设施要完善规范,可靠性要高,临边防护栏需要用钢管设置,就要用钢管设置,不能图省事,不能任何部位均用钢丝绳代替。公司把高处作业必须设置完善、规范、可靠的防护设施作为一条安全卡控红线,对违反者坚决处罚。

4.加强质量管理,消除质量通病。一是要树立起良好的质量意识。前几年我们主要在铁路市场上施工,受客观环境的影响,我们一些管理人员质量意识不强,无精细化管理理念,无质量“标准”概念,在施工过程中管理粗放,不注重细节,质量无标准,协作队伍做成什么样就是什么样。去年对我公司过去所建雨棚的隐患排查,发现很多龙骨锈蚀非常严重,很多就是由于焊接、刷柒处理不到位造成的,已经形成了很大的安全隐患。这种粗放管理根本无法适应地方工程的要求,去年我们所施工的几个地方工程都出现了由于管理不精细而被业主或监理叫停的问题。管理不精细的主要原因就是质量意识不强。这就要求我们必须更新观念,树立精细化管理理念,建立起质量按“标准”评判的概念,增强质量意识。二是抓好质量策划。质量策划的载体就是前面讲到的安全质量施工组织设计,因此如何做好质量策划这里就不再多讲。但必须强调,质量策划是我们抓好质量工作的笼头,必须认真做好,只有策划好了,我们才能做到心中有数,有效管理。三是严格技术工艺、技术标准管理。对一般工序,在技术交底时要有可操作性的施工工艺,并明确质量标准。对关键工序,要编制作业指导书。技术交底要严格按规定执行,使每一个作业人员都能真正清楚施工方法和质量标准,不能一张纸交给协作队伍就算完事。四是实行样板引路。在各工序全面施工之前,首先要做出一个样板段,样板段经经理部组织验收后,就做为此工序的质量标准,以样板来交底,以样板标准来验收。这样就能使作业人员和项目检查人员对质量标准有了感性认识,减少盲目施工和把握标准不准而造成的质量低下问题。五是加强原材料进场的质量验收。各种原材料进场物机部要牵头,组织安质部、工程部相关人员进行质量验收,验收要有记录。重点是看规格、尺寸、外表质量等是否符合合同或国家相关标准要求,要坚决摒弃过去那种材料进场不经质量验收的做法。

质量年度总结范文5

根据中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量检查制度(试行)》的规定和《中国注册会计师协会关于开展2014年会计师事务所执业质量检查工作的通知》精神,我们于2014年7月4日至8月30日对5xxxx会计师事务所(包括分所)进行了检查,1xxxx事务所予以复查。现从以下四个方面进行汇报:

一、今年检查工作的特点和基本做法

开展执业质量的监督检查工作,是行业诚信建设的内在要求和客观需要。本次检查工作由协会领导总体布置,监管部具体组织实施,在借鉴以往开展检查工作经验的基础上,对2014年度的检查工作从计划、组织、实施等方面都进行了认真准备和精心安排。

(一)认真做好检查前的各项准备工作。

中注协检查工作布置会后,我们修订了执业质量检查工作计划,确定了2014年检查对象、范围、检查的方式和方法等内容;召开了执业质量检查工作布置会,部署了今年业务质量检查工作。

举办了检查人员培训班,对4xxxx检查人员进行检查前的培训;针对小规模企业的特点,简化了小规模企业的检查工作底稿。

(二)检查工作的特点和基本做法

按照中注协要求,结合我会与财政局监督处不重复检查的原则,对5xxxx事务所进行检查,其中2014年后新设立的4xxxx、具有证券期货业务资格的xxxx、5年内未接受过协会自律性检查的事务所xxxx,同时对上年度被强制培训的1xxxx事务所进行了执业质量复查。

检查范围:2014年1—4月出具的上市公司、大中型国有企业、外商投资企业2014年度审计报告。被检查事务所共出具年度审计报告共2451份,检查组抽查226份(其中上市公司报告4份),抽查比例为9.xxxx。

为便于检查人员工作,同时不影响被检查事务所正常业务,与往年不同,我们从实际出发采取了实地检查和报送资料集中检查两种方式。

在抽取审计业务项目时,选择能全面反映事务所执业水平的业务类型和业务项目,使抽取的检查样本具有广泛性和代表性。例如,选择不同审计部门或审计小组的业务项目;选择不同的签字注册会计师完成的审计报告。

这次检查工作给注册会计师们提供了一次相互交流的机会,很多接受检查的事务所非常重视与检查人员交流执业经验和体会,不少事务所把检查组与事务所的交换意见会,看作是对注册会计师进行专业培训的好机会。通过检查人员与注册会计师的讨论交流,达到了提高事务所业务质量的目的。

二、检查中发现的主要问题

(一)内部质量控制存在问题

对事务所内部质量控制的检查,主要采取调查问卷、现场询问并结合具体审计项目的检查来进行。

检查中发现大部分事务所建立了一整套以项目承接、项目风险管理、各级业务人员的职责规定、审计工作底稿审核规定、内部控制评价规程等为主要内容的内部质量控制制度和业务项目风险控制规程,在制度上为业务质量提供了保证。

但少数事务所缺乏具体可行的制度,如有的事务所未建立执业规程或审计手册,有的从形式上履行了三级复核程序,但未签署意见,对复核的程序和内容亦无记录,各级复核缺乏明确的责任分工,致使三级复核流于形式。

被检查的新所和小所由于更多的关注市场开发,制度建设和执行处于薄弱环节,项目质量控制依赖具体的执业人员。因此,不同的项目组由于人员组成的不同,使项目之间执业质量存在较大差异,风险控制标准不统一。

(二)职业道德方面存在问题

在本次检查中,我们采用调查问卷、现场与相关审计人员询问方式,未发现事务所及注册会计师恶意违背职业道德的情况。

但我们发现事务所业务收费大多偏低,有的业务收费仅为标准收费的20-3xxxx;注册会计师普遍未就新承接业务与前任注册会计师进行沟通。造成上述问题的原因除了受执业环境、执业队伍素质、不正当竞争等因素的影响,部分事务所自身存在重收益、轻质量的状况,尤其放开批所以来,部分事务所出现内部分化、业务流失的趋势,这种状况势必加剧同行间的不正当竞争。

三、具体审计项目存在的问题分析

(一)法律责任问题

1、对会计责任和审计责任重视不够。如收集的财务报告未经单位负责人签字、盖章或没有单位的公章;将事务所的名称作为会计报表附注的页眉或页脚;未按照企业会计准则的要求披露关联方关系及其交易;会计报表附注未将主要报表项目内容予以列示;未披露财务报表的批准报出日期;管理当局声明书不签日期或签署日期与审计报告日期不一致等问题普遍存在。

2、底稿中存档的审计报告没有严格执行签字并盖章制度。如注册会计师只盖章没有签字或只签字没有盖章;将不应作为审计报告附件的内容作为附件。如在报告正文有附送会计报表的情况。

3、新所和小所对业务定书重视不够。没有业务约定书、约定书要素不完整或内容不恰当的情况,被审计企业未盖章,未明确出具报告日期或无签约日期或有效日期,签约日期晚于报告日期,不恰当限定年度审计报告的使用范围等。

法律意识不强是今年业务检查发现的较为普遍的问题。我们认为,事务所审计业务如果涉及法院、公安等相关部门,上述存在的问题将会导致事务所及注册会计师承担不必要的法律责任。

(二)综合类项目存在的问题

1、普遍不重视审计计划的编制。有的事务所未编制审计计划。或者具体审计计划固定化,没有根据项目的实际进行调整以适应项目的需要。对审计程序表执行情况的说明一般不予重视,减少审计程序未经有关责任人批准,在实际执行过程中随意性很大。审计计划中没有对企业的相关风险因素进行分析,对重要性水平的确定没有过程及依据,没有审计目标的描述,对以前年度审计的描述简单,没有费用预算,对重要的审计领域与科目的审计程序没有说明。

2、事务所普遍对期初余额的关注程度不够,没有获取可以信赖的期初余额的有利证据,也没有执行相应的审计程序;对影响本期的大额结转项目没有进行追查,未充分考虑期初余额对会计报表的影响。

3、没有审计总结。未编制符合性测试记录、审计差异汇总表、试算平衡表。

4、符合性测试目的不明确,符合性测试的结果与实质性测试的时间、性质、范围没有形成对应关系,体现不出制度基础审计的特点。对符合性测试样本量确定的依据没有充分的说明。

5、未单独建立永久性档案,对首次接受委托项目的,收集长期档案资料不齐。

(三)实质性测试存在问题

1、对往来款项的函证情况普遍执行不到位。对应收款项、应付款项的审计程序有的只有账账核对、账表核对,缺少必要的账龄分析和函证程序;有的虽然发函但在回函很少的情况下,没有执行任何替代程序即予以确认。如某事务所对某物资公司的审计,公司其他应收款金额为722xxxx元,占资产总额34.7xxxx,未实施函证的审计程序,也未执行任何替代程序即予以确认。

2、存货监盘程序普遍实施不到位。对实物资产的审计,一般只取得了客户提供的明细表或者盘点表,没有事务所的监盘或抽盘记录,有的虽然有盘点或抽盘记录,但没有将盘点日的数据倒扎至报告日进行核对,使执行的审计程序不能达到审计目的;对因客观原因不能执行监盘或抽盘的实物资产,没有执行相关的替代程序;底稿中缺乏审计人员对大额资产产权的关注,如金额较大的固定资产的发票、进口设备的报关文件、在建工程的施工许可证、房屋与土地使用权证及其有关的抵押事项等。

如某事务所审计的某装饰工程存货金额为123xxxx元,占总资产38.7xxxx。其中工程施工123xxxx元,注册会计师未按工程项目编制明细表,未关注工程进度情况,也未进行实物监盘的审计程序。

3、长期投资底稿未标明投资比例及核算方法。对于合同约定所占比例较大的投资,没有检查长期投资是否采用权益法核算,没有对当期损益的调整是否正确,以及是否应编制合并报表进行判断。

4、收入确认不符合相关准则的规定。如某施工企业当期会计报表确认收入15.3亿元。注册会计师没有取得工程结算收入的确认依据,没有结合工程合同、工程进度等进行收入确认的判断,没有考虑收入确认方法队会计报表的影响。

5、被检查的多数事务所普遍存在对现金流量表审计的工作底稿不充分问题。

6、收集的审计证据不充分、不恰当,不足以对审计结论形成有力的支持。审计人员大量地复印企业的总账、明细账、记账凭证及原始凭证,盲目地搜集无效的审计证据,没有对证据的分析与职业判断轨迹与记录;有的出现审计证据不支持审计结论或二者不一致的情况;有的搜集审计证据不充分且目的性不强,凭证抽查比例过低,不能成为支持审计结论的依据;部分审计项目,对于重要事项没有取得审计证据,检查人员无法进一步判断对审计意见的影响。

如某公司主营业务收入增长106.3xxxx,但主营业务成本只增长了20.4xxxx,2014年度收入增长主要为销售给单一客户,销售额为2,38xxxx元,其中应收账款为1,43xxxx元,该销售无主营业务成本。该交易为临近资产负债日进行的重大异常交易,注册会计师没有充分关注交易对象的财务状况、销售规模、偿债能力等;审计人员未对相关合同条款进行认真检查,未关注其销售是否符合收入确认条件;未关注公司是否已实际发货,未查阅到交货手续,未取得相关验收合格的证明。

7、审计意见类型不恰当。

(1)部分事务所出具的审计报告的保留意见不在正文中披露,而是采用审计事项说明方式叙述。

(2)审计报告中审计范围的界定不正确。某公司是合并会计报表,该所审计的是其母公司会计报表,仅对母公司会计报表发表审计意见而非合并会计报表,但是在审计报告范围段中的表述是“我们审计了后附某公司2014年12月31日的资产负债表以及2014年度的利润表和现金流量表。……”,无形中扩大了注册会计师的责任。

(3)对审计过程中发现的重大问题以会计报表附注披露的方式替代审计报告意见,以此“规避”审计风险,造成审计意见不当。如某企业无形资产-专利2014年期初14xxxx元,本年6月增加600xxxx元,期末无形资产余额614xxxx元,全年应摊销36xxxx元而未摊销(受益期10年)。上述事项影响利润减少36xxxx元(报表利润-8xxxx元),仅在报表附注中说明未在报告中披露,审计报告意见类型为无保留意见不恰当。

(4)强调事项段所强调的事项不属于修订后《具体准则第七号—审计报告》规定的内容。如某公司根据与另一公司签订的协议,提取资产占用费324.xxxx元(占资产总额的34.5xxxx)计入“其他应付款”。注册会计师在审计时就此事项向B公司进行函证, B公司未予确认。注册会计师在审计报告中,将此事项作为无保留意见审计报告的强调事项段。

(5)企业会计制度运用错误,事务所出具无保留意见报告。如某审计报告意见段中说明被审计单位会计报表符合《企业会计制度》的规定,但会计报表附注披露采取的会计政策是《施工企业会计制度》。同时,审计底稿的管理当局声明书中企业声明采用《企业会计制度》。

(6)没有充分考虑重大事项不符事项对审计报告的影响 某事务所出具的一份标准无保留意见审计报告,底稿记录长期借款函证与报表差额较大, 注册会计师没有进一步检查差异原因;某企业1995年成立,2014年未编制利润表而将损益项目在递延资产核算、没有合并持股5xxxx的子公司, 2014年度审计意见为带强调事项的无保留意见,注册会计师本年度仍出具无保留意见报告。

(7)注册会计师对会计报表附注进行保留、对企业已接受并进行了调整的事项报,仍在审计报告中予以保留,盲目回避审计责任。

(8)对资不抵债企业的持续经营能力关注不够,审计程序不到位。某事务所对资产总额为7365.8xxxx元,净资产为-4549.2xxxx元的某饭店进行审计,注册会计师未关注其持续经营能力。注册会计师只索取饭店的科目余额表,在工作底稿中填列报表数字,极少地执行了审计程序,便出具了标准无保留意见审计报告。

四、对此次检查的处理意见

针对上述检查中出现的问题,对审计过程中违规情节较严重的注册会计师、事务所予以行业惩戒:

(一)对两家事务所予以通报批评:北京泳泓胜会计师事务所、北京宏大兴会计师事务所

(二)对三家事务所予以限期整改:北京同道会计师事务所、北京中润诚会计师事务所、北京慧运会计师事务所

(三)对六家事务所予以谈话提醒:中诚恒平会计师事务所、中汉德会计师事务所、北京国信浩华会计师事务所、北京联首会计师事务所、先峰荣达会计师事务所、北京今日升会计师事务所。

对以上事务所因审计报告存在问题签字注册会计师予以谈话提醒。

五、几点意见与建议

1、本着帮助教育与并罚并重的原则,我们对以上1xxxx事务所发书面通知书,要求事务所针对检查发现的问题,提出整改意见和建议,从告知之日起一个月内以书面的形式上报协会,我们将对整改结果进行跟踪落实。并根据整改情况确定是否列入下一年的复查对象。

2、加强与有关部门的沟通,如对银行的函证,往往因银行不严格遵循财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款、借款及往来款项函证工作的通知》有关规定,造成注册会计师不能很好履行对函证实施有效控制的程序。建议向有关部门反映,解决函证收费高的问题。

质量年度总结范文6

一、指导思想

以科学发展观为指导,进一步做好农村公路建设质量管理工作,落实农村公路“又好又快”的发展理念,为我市农村公路可持续发展和农村经济社会发展提供保障。

二、工作目标

通过“回头看”活动,总结20xx年以来开展“质量年”活动取得的成效,在推广先进施工方法和管理经验的同时,查找差距,积极整改,弥补不足,迎头赶上。全面提高我市农村公路质量管理水平,为下一步的质量管理理清思路。确保既定的项目合格率达到100%、优良率每年上升一个百分点,三年内分别达到87%、88%和89%,主要质量指标(路基压实度、路面强度与厚度、混凝土强度)抽检合格率达95%以上的目标。

三、活动内容

(一)范围:20xx—20xx年以来农村公路新改建工程、危桥改造工程和渡改桥工程。

(二)参加单位和人员:市、县交通运输主管部门、农村公路管理机构、质量监督机构、各参建单位和人员,以及应聘参与农村公路质量监督的人员。

(三)时间安排:从20xx年5月20日开始至20xx年8月10日结束。其中:20xx年5月20日至6月15日为质量调查阶段,20xx年5月16日至20xx年7月5日为自查自纠阶段,20xx年7月6日至20xx年7月31日为整改提高阶段,20xx年8月1日至20xx年8月10日为汇总总结阶段。

四、职责分工

(一)市交通运输局负责组织开展全市农村公路建设质量“回头看”活动,并制订活动方案实施细则,对各县(区)质量年“回头看”活动的开展情况进行检查指导,对各县(区)的成功经验进行总结交流和推广,对成绩突出的单位予以通报表扬,对于活动中发现的突出问题予以督促整改,对各县区 “回头看”活动开展情况进行评估,对全市 “回头看”活动开展情况进行综合评价。

(二)各县(区)交通运输主管部门是本次“回头看”活动的实施主体,负责组织本县区农村公路建设质量“回头看”活动。组织农村公路行业管理部门和质量监督部门,有针对性地选择一部分有代表性的参建单位(不少于总体参建单位的30%),对20xx年以来的新建和改建工程进行实体质量调查,对好的经验与做法进行总结,对出现的问题拿出有效的整改措施并组织有关单位切实整改到位。

(三)各级建设管理单位要根据市县交通运输主管部门的安排,对落实质量管理规章制度,细化质量管理责任和工作目标等方面进行总结,并督促和汇总相关施工、设计、监理单位的“质量年”总结。施工单位从严格履行合同,加强施工质量,做好技术交底,加强重点部位和关键工序控制方面做出总结;监理单位根据建设单位安排,从履行监理职责,加强监理抽检,督促施工单位建立独立的质量保证体系方面进行总结;设计单位根据建设单位的安排,从进一步提高农村公路设计质量,根据农村公路建设实际情况,体现节约、环保、安全、实用设计原则方面做出总结。

五、各阶段活动安排

(一)质量调查阶段