可行性分析报告范例6篇

可行性分析报告

可行性分析报告范文1

一、概述

专家指出,中国医药市场远未饱和,但竞争业已开始。目前,中国每年人均医疗消费水平只是美国人的1/130,当一般发达国家年人均医疗卫生消费支出达到XX美元、美国人均突破4000美元的时候,中国年人均医疗卫生消费支出只有31美元。但在另一方面,国内医疗用品的销售量持续增加,在今后3~5年的时间里每年将以12%的速度增长。XX年的中国医药,面对的将是一个蓬勃发展和惨烈竞争共存的局面。这是值得每一个医药人认真思考的问题。

二、医院市场分析

如何做好医院市场,在一定程度上决定了医药营销的成败,同时也是医药营销的主要内容。我在实践中摸索到推销药品的窍门,那就是必须打点好一些“关键人物”。

第一是医生,他们手里有处方权,用哪种药,用多少,全由他们说了算;第二是医院的库房,从医药公司进药全由他们负责:第三是药房,他们有一个“小账本”,每个医生用了多少药,该得多少提成,全是由他们提供给我的;第四是医药公司,医院从他们那里进药,我凭药款拿提成。

“打点”这些人的方法也简单,不过是根据各人的“重要性”给予不同档次的提成。有些人难打发,那么就给他多送点礼,多请他吃几次饭。推销同一种药品的医药代表是竞争对手,常常互相“刺探军情”,如果哪家公司给医生的提成高,另一家公司的医药代表就会向上汇报,要求提高给医生的提成。

在实际的操作方式上,每个医院的规定都不一样。一般是先找到科室的主任,向他介绍自己的药品包括达标情况、价格及临床疗效等,然后要求他向药剂科“提单”,也就是提出购买要求,药剂科批准后,就可以进药了。有的医院有药事会,需要他们同意,还有的医院是院长说了算。总之,要针对医院的具体情况进行具体分析。

医药代表为了与各个环节的人搞好关系,难免要请人吃饭、打球或送礼,有时还要赞助一些学术活动。公司每年的预算里都有“开户费”一项,专门负担这些费用。因药品不同及医院等级不同,“开户费”标准也不一样。

比如***肝灵,零售价是29.8元,三级甲等医院的“开户费”是3000元,二级甲等医院是XX元,一级甲等医院是1000元。而**地平注射液的零售价是158元,三级甲等医院的“开户费”就高达5000元。“开户费”都是医药代表先申请,用了以后再报销。有的医院用的少一些,有的就要超过一些,但总数大致能平衡。

“开户”是基础,以后还需要医生多开我们的药。公司专门列了“临床费”一项,规定了每开一单位药品,要给医生多少钱。比如**地平注射液“临床费”是20元/瓶,***肝灵是3元/瓶。除了“开户费”和“临床费”,公司还列有“维护费”,用来与医生平时“联络”感情,也就是吃饭、娱乐以及赞助等,我们可以自己安排。

对于这些活动,跟我们熟的医生一般都不会拒绝。至于“回扣”的给付方式,一般都是固定在月底或月初的某个时候提前用电话通知。由于现在医院对回扣普遍抓得挺紧,甚至有的医院还装了监视器,所以都不留任何凭证。

三、otc市场或社区医药市场分析

otc市场或社区医药市场的开发,已经成为了现代医药营销的一个新的经济增长点。社区治疗的疾病,购买感冒药的比例在所有购买的药品类别中居首位,其次为咳嗽、咽喉疼痛、发烧及心血管病等疾病。随着otc市场和社区医疗市场的逐渐壮大,使得广告、店员成为影响消费者购药的主要因素,店员的作用仅次于电视广告。

研究发现,一旦店员向消费者主动推荐某种药品时,有74.0%的消费者会接受店员的意见。特别需要指出的是,在明确具体品牌的消费者中,当店员向他推荐其他品牌的药品时,有66.2%的消费者改变了主意。研究还发现,店员在向消费者介绍药品时,大多将药品的疗效、价格作为促销工具,而对生产厂商的知名度却不做太多说明,这一点至今似乎未被经营药品的生产厂家重视。

四、医药代表工作的总体思路

由于医药代表工作对象的特殊性,决定了医药代表的专业知识水平及个人素质都比普通推销员要求更高。善于运用推销之术,对医药代表工作的顺利开展有着至关重要的作用。学会自我推介,赢得客户真诚、友好的合作。良好的自我推介,是让对方接纳你和你的产品的首要条件。

推介不是自我吹嘘,自我标榜,一切浮夸与伪装终会被眼光挑剔的医生所识破。不断从生活与学习中提高自己的素质,把前期有意识的行为变为有意识的习惯,是医药代表必须给自己树立的发展目标。

1.要保持充沛的精神与活力,以整洁得体的仪容,彬彬有礼而不卑恭的形象面对自己的客户,并不断塑造自身良好的气质与稳健的风度;其次,培养真诚、友善、豁达、乐观的生活态度,磨炼自己的意志;再次,树立不断学习的思想,努力涉足包括医药专业在内的各种知识,不断提高自己的知识含量与专业化水准。

2.实事求是展示企业形象,增加客户的信任度。医药代表的工作不是独立的,而是企业整合营销的有机组成部分。企业与品牌在医生心目中形象的好与坏,很大程度上决定于产品的使用程度。医药代表在充分推介产品的同时,实际上也在从另一个角度推介企业。

3.必须全方位深入了解自己的企业,充分理解企业的经营理念、经营原则与价值取向;其次,认真分析、提炼、归纳企业的优势,同时不回避劣势,正确对待企业的不足;再次,认清自己的工作目标,了解企业对员工的期望,充分利用企业所能提供的支持与帮助;最后,对企业充满信心,时刻觉得自己的企业是最棒的。只有对自己的企业充满信心,才能通过你的言行由衷地感染对方。

4.利用新产品的全新概念感染客户。医药代表推销的药品一般是新药,另有部分是新剂型或老药新用,围绕这些具有学术理论及新概念的产品,完整准确地推介是让医生接纳产品的关键。

5.介绍新品种的功效理论、研发背景以及该药与相关药品的临床发展历史;其次,恰当介绍新药品在临床应用中的效果和在实际应用中的具体情况。只有熟练掌握新药品的功效和临床知识,才能从各方面回答医生可能的提问。医药代表必须将扎实的医药基础知识充分应用于药品的

推广活动之中。

6.充分全面地推介产品,实现销售。所有的活动都是为了结果,推介自己、推介企业、推介新概念最终目的都是为了销售产品。差异经营或优势经营是医药代表击败竞争对手的法宝。成功的推介是将自己有的而客户尚不了解的东西,向客户作充分全面的展示。

7.医药代表要善于推广产品的“卖点”(先进性、科学性、适用性、独创性等),深入介绍自己产品与其他产品的差异性以及自己产品的质量可靠性。只有这样,才能使客户充分了解自己、自己的企业和自己的产品,在不断深入浅出的推介活动中,赢得客户的友好合作,逐步培养自己的长期合作伙伴,开拓自己的营销事业。

五、结束语

根据以上调查分析,在完成了药品招标工作后,关键是对医院和医药公司进行业务公关,尤其是对医院的重点公关,力争在最大程度上赢得药品订购合同,以最终实现公司的经济效益和社会效益。在与他们打交道的时候,必须树立从药品订单的收集、药品运输的执行、公共关系的维护以及货款回笼的监控的全程服务的意识,兢兢业业地做好公司的药品销售工作。

可行性分析报告范文2

冷链物流(ColdChainLogistics)泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。中国农产品冷链物流业的快速发展,国家必须尽早制定和实施科学、有效的宏观政策。冷链物流的要求比较高,相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。

虽然中国现代冷链物流发展的瓶颈和问题多多,但也不全是坏消息,值得高兴的是,国家在这方面的法规越来越严,认识度越来越高,零售终端对供应商的要求越来越高,也在不断要求正规冷链的需求;这是社会发展的结果,也是中国冷链发展的关键,更主要的是市场供求关系发展的一个重要趋势。产品本身的竞争,一个能保证温度的产品要比另一个不能保证温度的产品更受零售商的欢迎。在华东地区,对冷链的认识和需求均提高很快,它又是全国做得最好的地区,上海又是华东最好的,上海的消费者有理由感到欣慰。所以下一次作为消费者的你在购物时请更多地关注产品背后的冷链物流,这将会间接地帮助这个行业的发展。

【目录】

第一部分 冷链物流项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

一、冷链物流项目概况

(一)项目名称

(二)项目承办单位

(三)可行性研究工作承担单位

(四)项目可行性研究依据

本项目可行性研究报告编制依据如下:

1.《中华人民共和国公司法》;

2.《中华人民共和国行政许可法》;

3.《国务院关于投资体制改革的决定》国发(20xx)20号 ;

4.《产业结构调整目录20xx版》;

5.《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》;

6.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx

年审核批准施行;

7.《投资项目可行性研究指南》,国家发展与改革委员会20xx年

8. 企业投资决议;

9. ……;

10. 地方出台的相关投资法律法规等。

(五)项目建设内容、规模、目标

(六)项目建设地点

二、冷链物流项目可行性研究主要结论

在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:

(一)项目产品市场前景

(二)项目原料供应问题

(三)项目政策保障问题

(四)项目资金保障问题

(五)项目组织保障问题

(六)项目技术保障问题

(七)项目人力保障问题

(八)项目风险控制问题

(九)项目财务效益结论

(十)项目社会效益结论

(十一)项目可行性综合评价

三、主要技术经济指标表

在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对项目作全貌了解。

表1 技术经济指标汇总表

四、存在的问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

1.项目总投资来源及投入问题

项目总投资主要来自项目发起公司自筹资金,按照计划在20xx年3月份前完成项目申报审批工作。预计项目总投资资金到位时间在20xx年4月底。整个项目建设期内,主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。

项目发起公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。对于资金不足部分则以银行贷款、设备融资,合作,租赁等多种方式解决。

2.项目原料供应及使用问题

项目产品的原料目前在市场上供应充足,可以实现就近采购。项目本着生产优质产品、创造一流品牌的理念,对原材料环节进行严格把关,对原料供应商进行优选,保证生产顺利进行。

3.项目技术先进性问题

项目生产本着高起点、高标准的准则,拟采购先进技术工艺设备,引进先进生产管理经验,对生产技术员工进行专业化培训,保证生产高效、工艺先进、产品质量达标。

第二部分 冷链物流项目建设背景、必要性、可行性

这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。

一、冷链物流项目建设背景

(一)冷链物流项目市场迅速发展

冷链物流项目所属行业是在最近几年间迅速发展。行业在繁荣国内市场、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长等方面发挥的作用越来越明显……

(二)国家产业规划或地方产业规划

我国非常中国冷链物流领域的发展,国家和地方在最近几年有关该领域的政策力度明显加强,突出表现在如下几个方面:

(1)稳定国内外市场;

(2)提高自主创新能力;

(3)加快实施技术改造;

(4)淘汰落后产能;

(5)优化区域布局;

(6)完善服务体系;

(7)加快自主品牌建设;

(8)提升企业竞争实力。

(三)项目发起人以及发起缘由

……

二、冷链物流项目建设必要性

(一)……

(二)……

(三)……

(四)……

三、冷链物流项目建设可行性

(一)经济可行性

(二)政策可行性

(三)技术可行性

本项目建设坚持高起点、高标准方案,为保证工艺先进性,关键设备引进国外厂商,其他辅助设备从国内厂商中优选。该公司始建于1998年,20xx年改制为股份有限公司,经过多年的技术改造和生产实践,公司创造出一流的冷链物流工艺和先进的管理技术,完全能够按照行业标准进行生产和检测,其新技术方案的引入,将有效保证本项目顺利开展。

(四)模式可行性

冷链物流项目实施由项目发起公司自行组织,引进先进生产设备,土建工程由公司自主组织建设。项目建成后,项目运作由该公司全资注册子公司主导,项目产品面向国内、国际两个市场。目前,国内外市场发展均较为迅速,市场空间放量速度加快,市场需求强劲,可以保证产品有效销售。

(五)组织和人力资源可行性

第三部分 冷链物流项目产品市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。

一、冷链物流项目产品市场调查

(一)冷链物流项目产品国际市场调查

(二)冷链物流项目产品国内市场调查

(三)冷链物流项目产品价格调查

(四)冷链物流项目产品上游原料市场调查

(五)冷链物流项目产品下游消费市场调查

(六)冷链物流项目产品市场竞争调查

二、冷链物流项目产品市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定项目建设规模所必须的依据。

(一)冷链物流项目产品国际市场预测

(二)冷链物流项目产品国内市场预测

(三)冷链物流项目产品价格预测

(四)冷链物流项目产品上游原料市场预测

(五)冷链物流项目产品下游消费市场预测

(六)冷链物流项目发展前景综述

第四部分 冷链物流项目产品规划方案

一、冷链物流项目产品产能规划方案

二、冷链物流项目产品工艺规划方案

(一)工艺设备选型

(二)工艺说明

(三)工艺流程

三、冷链物流项目产品营销规划方案

(一)营销战略规划

(二)营销模式

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在可行性研究中,要对市场营销模式进行研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人情况分析

(三)促销策略

……

第五部分 冷链物流项目建设地与土建总规

一、冷链物流项目建设地

(一)冷链物流项目建设地地理位置

(二)冷链物流项目建设地自然情况

(三)冷链物流项目建设地资源情况

(四)冷链物流项目建设地经济情况

近年来,项目所在地多元产业经济迅速发展,第一产业基本稳定,工业经济发展势头强劲;新兴产业成为当地经济发展新的带动力量;餐饮娱乐、交通运输等第三产业蓬勃发展;一大批改制企业充满活力,民营经济发展发展步伐加快。重点调产工程扎实推进,经济多元化支柱产业结构正在形成,综合实力明显增强……

(五)冷链物流项目建设地人口情况

(六)冷链物流项目建设地交通运输

项目运作立当地,面向国内、国际两个市场,项目建设地交通运输条件优越,目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。公路四通八达,境内有3条国道、2条省道,高速公路建设步伐进一步加快,将进一步改善当地的公路运输条件,逐渐优化的交通条件有利于项目产品销售物流环节效率的提升,使得产品能够及时投放到销售目标市场。

二、冷链物流项目土建总规

(一)项目厂址及厂房建设

1.厂址

2.厂房建设内容

3.厂房建设造价

(二)土建规划总平面布置图

(三)场内外运输

1.场外运输量及运输方式

2.场内运输量及运输方式

3.场内运输设施及设备

(四)项目土建及配套工程

1.项目占地

2.项目土建及配套工程内容

(五)项目土建及配套工程造价

(六)项目其他辅助工程

1.供水工程

2.供电工程

3.供暖工程

4.通信工程

5.其他

第六部分 冷链物流项目冷链物流、节能与劳动安全方案

在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律,对项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,都要在可行性研究阶段进行分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性研究报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、冷链物流项目环境保护方案

(一)项目环境保护设计依据

(二)项目环境保护措施

(三)项目环境保护评价

二、冷链物流项目资源利用及能耗分析

(一)项目资源利用及能耗标准

(二)项目资源利用及能耗分析

三、冷链物流项目节能方案

按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定,建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能20xx吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须出具《节能专篇》,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要求的项目,《节能专篇》如同《环境评价报告》一样,是项目建设前置审核的必须环节。

(一)项目节能设计依据

(二)项目节能分析

四、冷链物流项目消防方案

(一)项目消防设计依据

(二)项目消防措施

(三)火灾报警系统

(四)灭火系统

(五)消防知识教育

五、冷链物流项目劳动安全卫生方案

(一)项目劳动安全设计依据

(二)项目劳动安全保护措施

第七部分 冷链物流项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、冷链物流项目组织

(一)组织形式

(二)工作制度

二、冷链物流项目劳动定员和人员培训

(一)劳动定员

(二)年总工资和职工年平均工资估算

(三)人员培训

本项目采用“标准化培训”实施人员培训,所谓“标准化培训”指的是定岗前招聘、基本技能培训等由公司安排各部门技术骨干统一按照规定执行,力求使得员工熟悉公司业务和需要掌握的各项基本技能。经过标准化培训后,公司根据各人表现确定岗位,然后由各岗位的技术负责人针对岗位特有业务进行学徒式指导和培训。两种方式的结合既保证了员工定岗的准确性,也缩短了员工定岗后成为合格员工的时间,这对于节约人员培训成本和缩短培训时间都具有极好的效果。

第八部分 冷链物流项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有些是同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。

一、冷链物流项目实施的各阶段

(一)建立项目实施管理机构

(二)资金筹集安排

(三)技术获得与转让

(四)勘察设计和设备订货

(五)施工准备

(六)施工和生产准备

(七)竣工验收

二、冷链物流项目实施进度表

三、冷链物流项目实施费用

(一)建设单位管理费

(二)生产筹备费

(三)生产职工培训费

(四)办公和生活家具购置费

(五)其他应支出的费用

第九部分 冷链物流项目财务评价分析

图-4 财务评价基本思路

一、冷链物流项目总投资估算

二、冷链物流项目资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源

(二)项目筹资方案

三、冷链物流项目投资使用计划

(一)投资使用计划

(二)借款偿还计划

四、项目财务评价说明&财务测算假定

(一)计算依据及相关说明

1.《中华人民共和国会计法》,[主席令第24号],20xx年1月1日起实施。

2.《企业会计准则》,[财政部令第5号],20xx年1月1日起实施。

3.《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,[国务院令第512号],20xx年1月1日起实施。

4.《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》,[财政部、国家税务总局令第50号],20xx年1月1日起实施。

5.《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》,国家发展与改革委员会20xx年审核批准施行。

6.项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。

(二)项目测算基本设定

五、冷链物流项目总成本费用估算

(一)直接成本

(二)工资及福利费用

(三)折旧及摊销

(四)工资及福利费用

(五)修理费

(六)财务费用

(七)其他费用

(八)财务费用

(九)总成本费用

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算

(一)销售收入

(二)销售税金及附加

(三)增值税

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算

七、损益及利润分配估算

八、现金流估算

(一)项目投资现金流估算

(二)项目资本金现金流估算

第十部分 冷链物流项目不确定性分析

在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析

(二)敏感性分析

第十一部分 冷链物流项目财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财务上是否可行。

(一)财务净现值

财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。

如果项目财务净现值等于或大于零,表明项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,项目财务上可行。

(二)财务内部收益率(FIRR)

财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。

财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。

一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,项目可行。

(三)投资回收期Pt

投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:

(1)计算公式

动态投资回收期的计算在实际应用中根据项目的现金流量表,用下列近似公式计算:

Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值

(2)评价准则

1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;

2)Pt>Pc时,则项目(或方案)不可行,应予拒绝。

(四)项目投资收益率ROI

项目投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。

ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,项目在财务上可考虑接受。

(五)项目投资利税率

项目投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与项目总投资的比率,计算公式为:

投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%

投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,项目在财务上可考虑接受。

(六)项目资本金净利润率(ROE)

项目资本金净利润率是指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。

项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。

(七)项目测算核心指标汇总表

二、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算项目对国民经济的净贡献,评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要,也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。

三、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十二部分 冷链物流项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关风险及防控措施

第十三部分 冷链物流项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结,提出结论性意见和建议。主要内容有:

1.对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2.对主要的对比方案进行说明

3.对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

4.对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见

5.对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见

6.可行性研究中主要争议问题的结论

二、附件

凡属于项目可行性研究范围,但在研究报告以外单独成册的文件,均需列为可行性研究报告的附件,所列附件应注明名称、日期、编号。

1.项目建议书(初步可行性报告)

2.项目立项批文

3.厂址选择报告书

4.资源勘探报告

5.贷款意向书

6.环境影响报告

7.需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告

8.需要的市场预测报告

9.引进技术项目的考察报告

10.引进外资的名类协议文件

11.其他主要对比方案说明

12.其他

三、附图

1.厂址地形或位置图(设有等高线)

2.总平面布置方案图(设有标高)

3.工艺流程图

可行性分析报告范文3

开发区关于组建交安委可行性研究报告

高新技术产业开发总公司是一家国有经济性质的注册企业。公司于1992年成立后,根据开发区创新管理体制的总体要求,总公司在牢固树立服务第

一、效率第一的同时,不断强化内部各项管理,充分调动社会各方面的进取因素,不断吸引全社会的科技人才和投资者加盟,为共同建设和开发高新技术产业开发区不懈的努力。随着总公司“大招商、招大商”战略目标的整体推进,在开发区组建一个机动车辆管理机构,有效的实施人员与车辆的管理,已经成为促进当前开发区迅速发展壮大的迫切需要。

一、组建交安委的必要性

1、高新技术开发区目前现有各类型机动车辆xx余辆,驾驶人员xx余人,根据二期扩建规划,预计到明年底机动车辆将增加到xx余辆,机动车驾驶人员也将增加到xx余人。

2、已经和即将进驻开发区的外地的,以及在其他交安委上户的机动车辆和人员,由于异地车辆审验、工作联系等方面的繁琐和不便,待开发区交安委组建后,必将有一批机动车辆和人员转入管理。

3、高新技术开发区位于太原市南部学府街,地理位置十分突出。在开发区四周又云集着各类大中型机动车辆交易市场,加之长风大街的开通,东西南北,四通八达,车流量较之以往成倍增加,具有良好的组建条件和管理环境。

二、交安委的管理方案和管理规模

1、管理名称及法人

1、1管理名称:太原市高新技术产业开发总公司交通管理安全委员会

1、2隶属单位:太原市高新技术产业开发总公司

1、3法人代表:xxx

1、4负责人:xxx

2、组织机构:

2、1主任:1人

2、2内勤:1人(负责车辆和驾驶人员的档案管理〕

2、3车管员:2人

2、4安全管理:1人3、管理办法3、1主任由总公司选派一名具有多年交通管理实际经验的技术人员担任。3、2其他所需人员全部面向社会实行公开招聘。择优录用。3、3制定岗位实施细则,严格各项管理规定。3、4实行年度测评、奖优罚劣、竞争上岗,采取末位淘汰的新机制。4、办公地址:鉴于高新技术开发区的极佳投资环境,场址选择在高新开发区管委会大楼为最优方案。

三·经济分析:

1、市场前景

1、1太原市高新技术产业开发区,正处于全市结构调整、城市建设、经济发展最为关键的一个十分时期,开发区机动车辆与驾驶人员增长较快,要求简便快捷的管理需求量较大。

1、2高新技术开发区目前尚无具有必须规模,且又具有较强竞争实力的交通管理机构。总公司交安委的组建成立,依托开发区良好的投资环境,经过先进合理的计算机管理手段,必将对开发区驾驶人员以及各类型机动车辆实施有效的管理,具有稳定的管理基础。

1、3随着人们生活水平的日益提高,家用汽车的普及,经过不断完善管理服务意识与管理服务质量,以严格的管理,规范的运作,良好的服务,树立诚实可信的管理形象,必将吸引周边地区一大批机动车辆和驾驶人员入户挂靠。逐步拓展管理范围。

2、资金来源

2、1申请国家预算内拨款

2、2向国内各大银行及财政信托公司贷款

2、3自筹组建初期投资和铺底流动资金xx万

3、费用估算:先期投资年费用约xx万余元

其中:场地租赁费:

xxxx元

办公设备:xxxx元

人员费用:编制定员5人,年平均工资xxxx元,年工资总费用为xxxx元

其他费用:xxxx元

4、效益估算

4、1目前开发区现有车辆xxxx辆,单车年管理费xxxx元,年收益xxxx元。

4、2随着管理规模的不断扩大,预测在明年底前将吸纳各类转户迁移机动车辆xx余辆,年收益xx万元。

4、3随着管理人员业务素质的不断提高和服务意识的增强,高效便捷的管理手段,必将吸引众多零散和家用私车车主的入户挂靠,在极大便利广大群众购车上户的同时,所产生的社会效益无法估算。

综上所述,组建高新技术产业开发总公司交安委,具有广阔的市场前景和良好的发展机遇,依托开发区组建交安委具有明显的优势,投资利润率较高,有必须的抗风险本事,在管理上是可行的,在经济上是合理的,交安委组建后,对开发区和社会都具有明显的经济效益和社会效益。

项目可行性研究报告(一)

果品加工项目可行性报告

一、项目概况和背景

*县**镇属于半山区,全镇总面积81平方公里,可耕地4.2万亩,果园面积2万亩,主要产品有黄金桃系列、红桃、葡萄、苹果、草莓等,年产各种干鲜果品8万吨,成为该县新兴的“果业特色乡镇”。尤其近几年,人工栽培经济林面积发展迅猛,现有桃园13000亩,葡萄园4800亩,苹果1200亩,草莓1000亩,果品产量稳中有升,价格也在每公斤2元以上,农民的果品种植进取性大大提高,在现有基础上,预计今明年发展桃类3000亩,葡萄2000亩,其它品种2000亩。

虽然该镇有丰富的果品资源,但却没有果品加工企业,所以今年急需要上一个果酱果汁加工项目。在农业发展上坚持稳定、工业促进发展的方针指引下,励精图治,锐意进取,大力发展工业经济,向工业要效益,全面繁荣镇域经济。

二、项目资料及规模

果汁加工生产线及配套公用工程。

1、黄桃带肉果汁、果酱年产10000吨

2、功能果汁年产10000吨

3、浓缩果汁年产10000吨

三、项目建设单位

*镇人民政府

四、项目负责人:*

项目联系人:*

五、项目建设地址:*县**镇

*镇位于*县城北部,交通便利,省道335线贯穿全境,离京沪高速联城入口10公里,并且水资源丰富,能满足生产需求。

六、投资概算

总投资3709万元。其中:建设投资3009万元。建设投资包括:设备投资1066万元,设备安装工程45万元,土建工程1740万元,配电改造40万元,给排水改造38万元,制冷站30万元,不可预见费50万元,流动资产700万元。

七、制作技术及工艺

1.材料与设备

1.1材料桃果、葡萄、苹果、草莓**镇产优汁水果;

水贴合GB10791—89标准中第4.1条规定;

白砂糖贴合GB317标准要求;

柠檬酸贴合GB1987—86标准;

稳定剂贴合GB2760标准。

1.2设备

打浆机,胶磨机,真空脱离机,高压均汁机,封盖机,提取设备、调配罐、粗滤机、超滤设备、灌装机、杀菌釜、贴标机等。

2.工艺流程

果品精选洗果去皮打浆灭菌调配胶体磨处理均质脱气灌装杀菌封盖冷却装箱入库

3.具体要点

果汁是水果经过破碎、压榨、过滤而得到的汁液。水果产区多生产一些果汁,既能减少贮运中的损失,节俭很多运费,又可经过加工,提高水果商品率,增加果农的收入。果汁制作工艺流程要点如下:

3.1原料选择果汁的优劣取决于果质的好坏,制作果汁的原料,必须是新鲜、成熟、无霉烂、无病害现象,并具有优良的风味和丰富的汁液。

3.2原料预处理

原料根据成熟度分级并用清水充分洗净。可用高锰酸钾消毒,去除无用部分,如果核、果皮络、果梗、果籽等。

3.3破碎、压榨、粗滤

将洗涤干净的原料用破碎机或切片机破碎。破碎时间要短,以免果实变色。为增加果汁的颜色和出汁率,可将果汁加温至40~50℃,保温4~5个小时。果肉较硬的果实,可将其加热煮沸,使其软化。经过破碎和加温处理的果汁用压榨机榨汁,在进行第一次榨汁后,将果渣拌匀疏松,进行第二次压榨。榨出的果汁要进行过滤,以除去汁液中的果皮和大块果肉。

3.4调整果汁

为使果汁贴合必须规格要求和改善风味口感,可调整其糖分和酸分,可视情形加入糖、柠檬酸和防腐汁,还可加入适量的香精和色素。

3.5装瓶、杀菌、贮藏

将调配好的果汁加热至85~90℃,然后趁热用细布过滤,并装入消过毒的容器内,立即密封,然后在沸水中杀菌,杀菌后冷却即为成品。一般果汁宜存在4~6℃左右的环境中,以减少不良变化。

4.产品质量要求

4.1感官指标

色泽果品不一样而不一样以桃为例,呈乳白色或乳白色显微黄色;

风味果品不一样而不一样以桃为例,具有黄桃特有的清香味、甜酸适口、爽口、无异味;

组织状态乳浊型,无沉淀,无分层;

杂质不允许存在。

4.2理化指标

可溶性固形物(以折光计)9%~10%;PH4.1;总糖8.5%~9.3%。

4.3微生物指标

细菌总数(个ml)≤100;大肠杆菌(个100ml)<3;致病菌不得检出。

八、市场分析

1、黄桃带肉果汁、果酱

国内外营养学家研究发现,黄桃果实中包含多种对人体有益的营养成分,其果大、味甜、多汁、鲜果气味芳香,酸甜可口,包含丰富的糖、钙、镁、磷、抗坏血酸、有机酸以及各种氨基酸。该类产品十分畅销。

2、功能果汁

功能果汁顺应人们的需求,它集天然、营养、保健、适口于一体,是一种十分有前途的保健型饮品。功能果汁均以水果或浓缩果汁为主要原料。按照加工方法分为两类,一类属于调配型,一类属于发酵型。调配型采用传统的中药配方,经过向浓缩果汁添加以现代高科技提取中药有效成分而到达强化果汁营养的目的。发酵型采用多菌株对加入了一些辅料的并稀释了的浓缩果汁进行微生物发酵。产品对身体具有很好的保健作用,主要功能特性包括解毒去毒、活化血管、降血脂、降血糖降血压、助消化、延年益寿、美容等。市场前景看好。

3、浓缩果汁

由于浓缩果汁坚持了果品的原有风味,深受国际国内市场欢迎。据不完全统计,我国果汁饮料的年需求量在100万吨以上,且每年以35%的速度增长,而目前国内产量仅有60万吨,人均不足1公斤,市场发展潜力巨大。国际市场上,目前欧美等发达国家对果汁的人均年消费量在40公斤以上,仅美国年需求量就达200万吨,而其本国加工本事仅为100万吨,每年需很多进口。巨大的市场为本项目供给了广阔的发展前景。

九、效益分析

本项目为生态建设和林产品深加工型项目。既加大退耕还林力度,扩大了经济林面积,又对林果深加工进行了转化增值,为农民增收创造了条件,既有经济效益又有生态效益和社会效益。

该项目建成投产后,年销售收入可达18125万元,年税金2535万元,年获利润1155万元。年可带动全镇果农8000余户发展林果业,每户年均可获利近万元。

十、资金的解决

该项目总投资3709万元。其中:建设投资3009万元。建设投资包括:设备投资1066万元,设备安装工程45万元,土建工程1740万元,配电改造40万元,给排水改造38万元,制冷站30万元,不可预见费50万元,流动资产700万元。

可行性分析报告范文4

一、项目基本建设情况

博远商务酒店位于三门峡市宏远市场西侧,建设路宏远市场红场南侧,距离建设路约30m。主体建筑高7层(含地下一层),建筑面积约6223㎡。一至三层每层938㎡,四至六层每层803㎡,地下室1000㎡,北侧停车场约500㎡,南侧停车场长45m*宽6m=270㎡。地下室拟做停车场;一层、二层拟做餐饮使用;三层至六层共有房间72间,每间面积约32㎡(含卫生间)。现土建施工已基本结束。

另外,酒店东侧与路相邻有一幢三层楼的第三层准备同时出租,面积为630㎡,可做为写字间出租,也可为酒店配套使用。

二、配套工程实施情况

1、水、电、排污市政配套,已施工到位,待入户施工。

2、地温空调水井正在施工,合同价为109万,费用拟由承租方承担。

3、消防设施合同已签,合同价包验收合格为59万,费用拟由承租方承担。

4、装修设计已初步完成,设计费21万,费用由出租方承担(已付19万)。承租方可无偿使用。

5、电梯预计20万。费用拟由承租方承担。

6、暖气接口费每平方50元×6223㎡=31.1150万元。费用拟由承租方承担。

7、天然气接口费2万元。费用拟由承租方承担。

三、周边市场调查

该项目地处三门峡市宏远小商品批发市场中,靠近建设路东段,毗邻家电市场;周边行政单位多为陕县政府的二级或三级机构,有陕县公路局、供销社、陕高、陕县医院等单位。市级单位有市供销社、三中、物资公司等单位。效益好的企事业单位很少,整体消费水平较低。周边较好的酒店有国风会馆(客房98间,现出租率60%,平均房价140元左右),美华商务酒店(客房77间,现出租率70%,平均房价130元左右)。

周边商铺出租情况,建设路临街红场一层35元∕㎡,项目地东侧三层楼一层35元∕㎡。

四、投资可行性分析

博远酒店建筑主体出租价为12元∕㎡(含地下室),东侧商铺楼三层出租价拟定为20元∕㎡(有希望谈到12元∕㎡)。出租年限为10年,有希望谈到12年。

1、项目投资明细及预计费用

⑴地温空调

109万(含空气源热泵系统);

⑵消防系统

59万;

⑶电

20万;

⑷三楼至六楼客房装修72间×32㎡∕间×500元∕间=115.2万元;

⑸公共部分装修1043㎡×250元∕㎡=26.075万元;

⑹物品配置16800元∕间×72间=120.96万元;

⑺燃气接入开口费2万元及内部管路

⑻暖气接入开口费31.1150万元及内部管路

⑼以上费用合计为450.235万元(不含暖气和燃气)

2、投资回报分析

⑴若以450.235做为总投资,预计三年回本,预计经营利润为35%,做以下分析:

预计年经营收入为450.235万元÷3年=150.0783万元÷35%=428.7951万元

预计100%出租率、平均房价:

428.7951万元÷12个月=35.7329万元÷(72间×30天)=165.43元

此房价与周边市场结合,房价过高,不可取。

⑵若以450.235做为总投资,预计三年回本,预计经营利润为40%,做以下分析:

预计年经营收入为450.235万元÷3年=150.0783万元÷40%=375.1957万元

预计100%出租率、平均房价:

375.1957万元÷12个月=31.2663万元÷(72间×30天)=144.75元

此房价与周边市场结合,房价过高,不可取。

⑶若以450.235做为总投资,预计三年回本,预计经营利润为45%,做以下分析:

预计年经营收入为450.235万元÷3年=150.0783万元÷45%=333.5073万元

预计100%出租率、平均房价:

333.5073万元÷12个月=27.7923万元÷(72间×30天)=128.67元

预计95%-75%出租率、平均房价:

27.7923万元÷(72间×30天×95%)=135.44元

90%)=137.86元

85%)=145.97元

80%)=160.23元

135元-138元左右的平均房价市场较容易接受,但90%-95%的年平均出租率经营压力较大。

⑷若以450.235做为总投资,预计四年回本,预计经营利润为35%,做以下分析:

预计年经营收入为450.235万元÷4年=112.5588万元÷35%=321.5964万元

预计100%出租率、平均房价:

321.5964万元÷12个月=26.7997万元÷(72间×30天)=124元

预计95%-75%出租率、平均房价:

26.7997万元÷(72间×30天×95%)=130.6元

90%)=137.86元

85%)=145.97元

80%)=155.09元

135元左右的平均房价市场较容易接受,但90%-95%的年平均出租率经营压力较大。

⑸若以450.235做为总投资,预计四年回本,预计经营利润为40%,做以下分析:

预计年经营收入为450.235万元÷4年=112.5588万元÷40%=281.397万元

预计100%出租率、平均房价:

281.397万元÷12个月=23.4497万元÷(72间×30天)=108.56元

预计95%-80%出租率、平均房价:

23.4497万元÷(72间×30天×95%)=114.28元

90%)=120.62元

85%)=127.72元

80%)=135.70元

135元左右的平均房价,市场接受困难不大;80%的年平均出租率通过经营应该可以达到。

3、经营成本、费用分析

从经营角度,在保证服务品质的前提下,核算固定成本费用,核算经营盈亏平衡点,再结合市场接受的平均房价,核算投资回报。

⑴总租金为6223㎡×12元∕㎡=74676元∕月×12个月=90万元

若将一层按40元∕㎡,二层按20元∕㎡出租,可得收益为938㎡×2(30元∕㎡-12元∕㎡)=33768元∕月

酒店实际房租74676元∕月-33768元∕月=40908元∕月÷4347㎡=9.41元∕㎡

⑵人工费用:

店长

1人

2500元∕月

领班

2人

×

1200元∕月=2400元∕月

前台

4人

×1000元∕月=4000元∕月

客房

9人

×950元∕月=8550元∕月

公卫

2人

×950元∕月=1900元∕月

工程

2人

×1200元∕月=2400元∕月

保安

3人

×1000元∕月=3000元∕月

合计

23人

24750元∕月

⑶水电费30000元∕月

⑷物耗、一次用品、洗涤费15000元∕月

⑸管理费用5000元∕月

⑹以上合计115658元∕月

加上每月投资回报125000元=240658元+10000税金及附加=250658元∕月÷135元∕间÷2160=85.59%

也就是说在经营上保证85%以上的出租率,保证平均房价在135元∕间以上时,每天出租房间数在62间房以上,能够三年完成投资回报。

可行性分析报告范文5

华电国际邹县四期2×1000MW机组锅炉为超超临界变压直流锅炉,单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、运转层以下封闭、以上露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Ⅱ型锅炉。锅炉宽70m,深度74.8m。考虑到锅炉的宽度和深度,锅炉吊装的大型机械选用两台我公司自行制造的附着自升塔式起重机FZQ1380/63t塔机一台,FZQ1650/75t塔机一台,曼尼托瓦克生产的M2250/450t履带式起重机一台,其中两台FZQ系列塔机的选择是锅炉吊装的关键,目前7#锅炉钢架已经安装到顶,顶板梁已顺利安装完3件。

一.大型起重机械的布置:

两台附着自升塔式起重机布置在锅炉两侧,FZQ1380//63t塔机布置在炉左扩建端,其纵向中心线距离锅炉7m,横向中心线布置在K4与K5轴线之间,距K4轴线5150mm。FZQ1650/75t塔机布置在炉右固定端,其纵向中心线距离锅炉外柱轴线6.5m,横向中心线布置在K3轴线上。M2250/450t履带式起重机布置在炉后7柱~1/5柱轴线间。此大型机械的布置方案,完全满足锅炉吊装的工作范围要求、工作高度要求以及起重量的要求。

二.顶板梁的安装方案:

顶板梁是锅炉设备的最重件,沿锅炉前后方向分五排布置,采用叠置形式,共十件,其长度约43.3m,最重件约160t。所有顶板梁的吊装全部由FZQ1650/75t塔机和M2250/450t履带式起重机抬吊完成。FZQ1650/75t塔机和M2250/450t履带式起重机的布置充分考虑了顶板梁的安装,目前7#锅炉钢架安装已经到顶,顶板梁已安装完3件。其中最重件顶板梁安装方案如下:

为满足顶板梁安装要求,炉后7柱~1/5柱轴线间K4、K5、K6立柱及与立柱有关的横梁、支撑件缓装,M2250/450t履带吊能进出炉膛,与FZQ1650/75t塔机抬吊完成顶板梁的安装。最重的顶板梁为MB-4上梁与下梁,总重约160t,FZQ1650/75t塔吊在板梁起吊时的最大回转半径为24.5m,吊车负荷为大板梁的单点负荷55t+ф52×50m,钢丝绳重量0.7t+销轴重量0.04t+脚手架重量1t/额定起重量67.2t×100%≈84%;M2250/450t(97.5m主臂超起工况)在板梁就位时的最大回转半径控制在15.2m以内,吊车负荷为大板梁的单点负荷105t+ф65×16m钢丝绳重量0.45t+销轴重量0.04t+脚手架重量1t+吊钩重量4.2t/额定起重量129.2t×100%≈85.7%,以上两机均符合安全使用要求。

三.FZQ1650/75t塔机与FZQ1380/63t塔机主要技术性能:

以上两台塔机均由我公司自行设计制造,采用动臂变幅、上回转、上顶升、臂架铰点后置、塔身附着方式,无需混凝土基础。具有自重轻、提升高度高、作业范围广、作业效率高、抗风能力强、安装和拆卸快捷方便、经济性能好、转场及安拆费用低等特点,该型塔机技术先进、性能优良、安全可靠,适应了新型大型火电站机组安装的需要,目前在国内居技术领先水平,填补了国内空白,具备取代同类型进口起重机械的优越性能。其中FZQ1650/75t塔机优势更加明显,起重量大,作业范围更广小钩幅度从9.8m到58m,大钩从6.5m~50m,最小工作半径更小为6.5m,工作效率更高。在电气控制方面,FZQ1650塔机系统由SIEMENS公司S7-300系列PLCABB公司ACS800系列变频调速器.光电编码器.变频电动机等组成,PLC根据预编程序,将指令送到执行机构及调速器,决定各运行机构的速度大小,实现对各机构的有级调速,电气控制更加先进,安装更加简单,避免了大量的电线连接,而采用快速插头连接。虽然该塔机起重量增加了,但是整体结构变化不大,只是塔身标准节加宽了200mm。

四.FZQ1650/75t与FZQ1380/63t型附着自升塔式起重机的经济性能分析:

1.安装与拆除费用低:

该型塔机自立状态的安装高度低,初始安装臂架铰点高度20m,所以对安装所需的辅助吊车需求低,50t级履带式吊车即可满足初始安装要求,初始安装高度以上,本机可自行安装、拆卸,大大降低了安拆费用。

2.基础处理费用低:

该型塔机无混凝土基础,大大节省了钢筋混凝土基础的处理费用。如果地耐力不小于10t/m2,则地基可不用处理,可直接安装于天然地基上,其基础处理费用几乎为零。

3.机械转场费用低:

该型塔机塔身、臂架无运输超限件,标准节采用进口高强度材料,结构尺寸小,运输方便,转场费用低。

以国内某型塔机为比较,其安拆、转场、及基础处理费用比较如下表:(单位:元)

分析上表可以看出,FZQ1650与FZQ1380型附着自升塔式起重机的安拆费用、运输费用及基础处理费用均比较低,大大节省了施工成本,经济性能好。

4、与国外相似类型起重机的市场价格比较:

FZQ1650与FZQ1380型附着自升塔式起重机的价格与国外相似类型起重机的价格相比,其价格低,明显优势。国外相似类型起重机的如德国利渤海尔公司生产的自升塔式起重机,其到中国港口的CIF价约为1600.00万元,加关税、增值税及其他费用等,其在国内的售价在2200.00万元以上,如果关税及增值税全免,其在国内的销售价格仍在1700.00万元以上,其他国外的类似起重机如丹麦克勒尔公司、法国波坦公司的产品,其CIF价格也在1600.00万元以上。FZQ1650与FZQ1380型附着自升塔式起重机与上述国外类似机型相比,其价格只有国外同类型价格的1/2,价格优势明显。而且,FZQ型附着自升塔式起重机可以替代进口塔机,为国家节约大量外汇,具有很高的经济效益。

5.与传统的大型机械配置比较:

根据传统的大型机械布置和该锅炉的宽度与深度,我们需要在炉左与炉右布置一台老式100t级的塔式起重机,DBQ3000/100t塔式起重机或TQ2400/100t塔式起重机,一台500t级的大型履带式起重机现交将两种大型机械配置方案做以下比较:

机械使用费及安装工期比较如下表3

可行性分析报告范文6

关键词:集中签约 统一采购 及时配送

中图分类号:F253.2 文献标识码: A 文章编号:

目前配网物程需要3个月左右,在中标结果下达后,全省11个地区局和64个县局共75家单位分别按照不同供应商、不同物资类别进行合同签约,每个招标批次合同数量多达几千份,耗时超过20天。75家单位物资部门按照各自签订合同开展履约,由于受宏观经济变化和需求计划差异影响,导致未正常履约合同数量很多,库存数量骤增。根据省公司2012年6月《仓储情况分析报告》,全省配网物资库存高达17亿元,其中居前3位是中低压电缆6.48亿元、导线4.48亿元、配变1.96亿元,占76%,造成库存居高不下主要原因分析如下:

一.现状分析

1、需求计划准确性较差。首先,由于物资招标采购时间较长,从上报计划到交货入库时长达半年,而配网项目受地方经济影响很大,导致需求计划很难准确;其次,计划一般由生产、基建部门提报,不受物资考核指标制约,一般会考虑一定冗余来保证自身工作不受影响;再次,物资部门受权利、责任等各方面约制,平衡利库工作难以开展。

2、全省间调配难度很大。全省75家单位中,11个地区局是省公司分公司,64个县局都是独立法人子公司,由于合同是75家单位各自签订,物资调配会涉及到合同法人主体和结算主体变更,也会影响到物资考核指标完成。如果要进行调配,后续工作非常繁杂,而标准化程度低下,也是制约调配工作重要因素。

3、同业对标考核压力大。按照国网公司同业对标指标计划完成率和到货完成率考核要求,到合同约定交货期就必须在ERP中做入库。不管实际是否要用都在ERP中入库,导致库存量增加。

4、ERP统计数据还不够完善。目前的库存数据是通过ERP获取,而同业对标只对入库进行考核,对出库、领料、退库、转库的操作没有要求,导致有些实际已领用但未在ERP系统中操作或预留未及时清理,都会引起库存虚高。对数据有效性产生一定的影响。

5、部分呆滞物资、待报废物资由于种种原因未及时进行处理。

二、配网物资集中签约配送可行性分析

签约模式变更

物资集约化管理开展以来,招标采购已逐步达到一级招标,高度集中,按照供应链管理的基本原理,认为全省配网物资应全部以“省公司”为买方主体,统一与供应商签约,11个地区局以省公司库存调拨方式供应,64个县局子公司以省公司平价销售模式进行结算。采用该签约模式,具备如下优点:

(1)可以大量减少合同数量,缩短签约时间。由于买方从75家变成了1家,每个招标批次只需要按照供应商分别签约即可,同一个供应商不同产品、不同规格通过合同附表列明。初步测算,合同数量和签约时间至少降低90%。

(2)完成同业对标指标更具主动性。通过集中签约模式,完全可以考虑正常生产周期基础上将合同交货期尽量延长,比如半年或一年 ,同时在合同条款中明确,实际交货时间是买方发出交货通知(订单)后规定时间内,这样,既对供应商交货期作了约束,又避免了考核指标刚性。

(3)对供应商管控能力更强。省公司层面统一签订合同,物资数量和金额都较大,供应商就会更加重视,会更加积极响应对其提出交货、售后服务等各方面要求。

(4)提升对供应商服务水平。因为供应商只面对一个买方,而不是75个市/县局,可以大大减少其协调工作量,及时了解供应商需求和反馈信息,以促进对供应商服务水平进一步提高。

(5)产品质量信息收集更加集中,提高质量监督能力。由于合同集中签约,省公司层面对合同履约和服务情况随时跟踪,对于产品质量差、服务响应性差的供应商,能更加直接地在招标阶段进行约束。

2、供应配送模式变更

由于采用集中签约模式,物资所有权属于一个买方,可以实现按需供应,再按实际使用数量进行“后结算”,全省范围内调配就非常容易。但,要实现全省统一配送还需要以下几个体系支撑:

2.1 仓储体系建设

按照国网公司构建“配送中心库+周转库”两级集中仓储网络总体思路,建设省级中心库以辐射周边市县周转库,缩减市县仓库数量。目前我省仓储资源丰富,但资源分布较为分散,没有省级实体中心库,仓库资源几乎全部集中在区域一级库。

根据全省省域面积、采用定量与定性相结合选址论证方法,和非线性混合整数规划法,总结提出:中心库选址为四个,分别为杭州、宁波、温州、金华,周转库由市县现有仓库资源为主。

2.2 配送体系建设

根据国网公司物流体系建设具体思路:充分整合社会物流资源,形成使用现有物流资源提供应急服务和末梢服务,充分使用第三方物流资源提供日常服务电网物流服务体系。现阶段可以考虑供应商配送,第三方物流配送,市/县周转库自提三种模式相结合,以确保供应及时性。具体说明如下:

按照市/县局需求计划,在省物资公司统一指挥安排下,一部分由供应商直接配送到周转库;一部分由供应商配送到中心库(以满足中心库库存定额为主),从中心库到周转库委托第三方物流定期或不定期配送,对于少量应急状态需求和特殊需求,可以由周转库到中心库自提,或通过第三方物流进行紧急配送。

供应商配送费用一般会包含在合同总价中,发挥好省物资公司调配统筹协调作用,做好供应商直接配送到周转库工作,可以大大降低配送成本和二次搬运成本。

在整个配送体系中,要充分利用省、市、县三级物资公司现有资源,第三方物流由省物资公司负责,市/县物资公司配合管理,中心库由省物资公司负责委托管理,周转库由市/县物资公司负责管理,形成二级管理网络体系。

2.3信息平台建设

国网公司物资信息管理主要通过ERP和ECP两个平台,为更好地做好配网物资集中签约和配送工作,还需要开发建设一个辅助信息平台。该平台以条形码为抓手,通过供应商、采购方、和使用方三方的信息互动、共享,对每件物资进行全寿命状态跟踪。主要应具备以下功能:

(1)条形码作为最基础、最重要管理手段,必须贯穿于整个信息平台。它就像每件物资身份证,是物资各阶段状态信息链接纽带。买方通过信息平台向供应商发出订货通知,将每件物资条形码编号通过信息平台发给供应商,供应商负责按要求进行生产,并将条形码标识在每件产品上。

(2)信息管理平台以全寿命周期管理为理念,将物资订货、排产、交货、入库、检验、出库、领用、安装、故障、报废各环节信息进行收集,条形码贯穿始终。将物资各阶段状态信息都收集到平台,可获得足够完整的数据源,便于按需制订各类报表和数据统计。

(3)与供应商或县局货款支付和结算工作全部集成到信息平台来完成,形成协同监督机制,防范廉政风险。

(4)信息平台已实现中心库和周转库所有出入库信息跟踪,那么所有仓库库存数量就在掌控之中。通过信息平台,实现对周转库库存数量调控,

(5)信息平台要实现另一项重要功能就是质量监督。平台可以按权限开放给所有用户单位,特别是生产和基建部门。很容易进行信息汇总,并在全省范围内进行共享。开发质量监督和供应商绩效评价报表,降低人工统计工作量。

三、存在的主要困难和亟待解决问题

1、物资标准化是开展配网物资集中签约配送的首要条件,是能否做好本项工作的关键。从2012年统计储备定额的物料清单列出(按物料编码统计):电缆类别7900种,其中低压电缆3300多种;导线2400种;10kV配变136种。如果不进行标准化,要对近万种规格型号的物资开展统一配送工作是无法想象的。每个类别按照少量的定额储备,总量也是巨大的。那么标准化工作如何开展呢?一是,对近2-3年来上述所有物料编码的使用情况进行统计归类分析,取使用数量最多、最通用的前10%作为标准;二是,由省公司基建、生产主管部门牵头,从技术上进行把关,对全省范围内低压电缆、导线、配变的使用标准进行梳理,制订标准化目录。开展集中签约配送后,只能使用目录范围内的物资。

2、在实现标准化的基础上,要彻底改变需求计划的上报方式。市/县局上报的需求计划不再是招标采购计划,而是使用计划。招标采购计划由省物资公司按照历史使用数量,实际需求数量,库存数量等统筹考虑后上报,统一采购。

3、中心库和周转库的定额额度对全省库存总量产生最直接的影响。而制订准确、经济的定额受制因素较多,难度较大。开展集中配送后,可以采用统计分析和经验分析对每项物资制订初始定额,再根据实际使用情况进行定期分析,动态管理。

4、为避免模式变更后出现原则性的偏差,在正式开展集中签约配送前,必须做好前期调研工作,尽可能多地了解需求单位和部门的意见和建议,尽可能多地了解供应商的需求,尽可能多地与省公司职能管理部门开展沟通交流。在仓库选址建设、信息平台功能需求、标准化后物料替代、集中配送经济性等各方面都要做深入的调查研究。

4.结语