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中国内部审计(订阅)
  • 期刊名称:中国内部审计
  • 英文名称:Internal Auditing in China
  • 主管单位:中国内部审计协会
  • 出刊周期:月刊
  • 出版地:北京市
  • 语言种类:中文
  • 开本尺寸:16开
  • 邮发代号:80-485
  • 创刊时间:1997
  • 国际标准刊号:1004-8278
  • 国内统一刊号:11-4068/F
  • 主编:张博文
  • 电子邮件:nsshiwu@sina.combaodaoxinxi@sina.comlilunyuyanjiu@sina.comnsjianshou@sina.com
  • 定价:9.9元/期
  • 业务类型:杂志征订
该刊杂志/杂志社简介:
    中国内部审计杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊。自创刊以来,以新观点、新方法、新材料为主题,坚持"期期精彩、篇篇可读"的理念。中国内部审计内容详实、观点新颖、文章可读性强、信息量大,众多的栏目设置,中国内部审计公认誉为具有业内影响力的杂志之一。中国内部审计并获中国优秀期刊奖,现中国期刊网数据库全文收录期刊。
卷首、研究_特别关注、研究_视点研究、研究_理论思考、实务_方法探究、实务_经验分享、实务_案例分析、风采纪实、兼收并蓄_国家审计、兼收并蓄_广角观察、兼收并蓄_锦言文苑
该刊被以下数据库收录:
国家新闻出版总署收录
中国知网收录期刊、万方数据库全文收录期刊
中国内部审计杂志主要栏目:
主要栏目:卷首、新视点、国际交流、探索与争鸣、审计部长访谈、经验与方法、内部审计建设、高端资讯、企业无疆界。
中国内部审计联系方式:
地址:北京市海淀区中关村南大街1号
邮政编码:100873
电话:010-82199863;82199867;82199848
中国内部审计杂志部份目录:
1、工程造价审计的实施 田华;
2、中国内部审计愿景构建探讨 曲耀辉;
3、福安坂中畲族乡内部审计纪实 徐进生;
4、实施风险管理审计的实践探索 孟晓霖;
5、医院开展内部审计的主要思路 王梅梅;
6、对经济责任审计中直接责任的认定 丁朝霞;
7、集团企业开展信息系统审计的策略探讨 胡靖;
8、高校内部审计质量控制评价体系建设 王小力;
9、政府部门内部控制的科学内涵 张庆龙;高剑芹;
10、信息技术环境下控制审计风险的对策 李琳;裴林;
11、网上审计数据中心解决方案——数据仓库 侯绍林;
12、当前基层绩效审计存在的主要问题及其对策 葛萌;
13、三泰公司任期管理责任审计案例及分析 杨忠;文宁;李三喜;
14、以风险管理为基础的高校经济责任审计路径探析 朱守真;司艳萍;
15、深圳燃气XX公司XX总经理任期经济责任审计案例 潘高峰;刘春光;
中国内部审计杂志社简介:
1、文章标题要简短,能概括中心思想,一般不超过20个汉字,必要时加副标题
2、正文应层次清楚,行文规范,方便阅读,字数一般以2500-8000字为宜,重要稿件可不受此限制
3、题目下面均应写作者姓名、单位名称、所在城市、邮编,多位作者分别列出上述信息
4、来稿必须附有100-300字的内容摘要和3-5个关键词
5、如文章获得基金项目资助,以[基金项目]作为标识,并注明基金项目名称和编号
6、正文中图表主要是文字难以表达清楚的内容,图表应设计合理,先后分别给出图表序号
7、来稿请注明姓名、性别、籍贯、出生年月、学历、职称、工作单位、联系电话、详细邮寄地址
8、希望作者投稿时务必将以上要素补充完整、以减轻编辑部的后期工作负担,谢谢合作!
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